您好,这个只能没必要太准确,差异金额最后一次开票调整
老师,卖出的货物报价带小数点,然后开30%的发票都带小数点,一般怎么凑够30%的金额?
老师,就是我有总金额是53045然后需要分出来一个是数量800一个是数量500,这种发票要怎么开呢?税是十个点都另外收过了的 我一点都不知道要怎么弄我都不明白
老师你好,我开出一张电子普通发票了,后面那个含税价呢是有小数点的,那我该怎么办?怎么做上报数
老师请问下开票是倒挤倒挤单价还是倒挤数量?公司叫我开250000的票,但是我一般都是开2张10万和一张5万的,比如单价是5300,票总额是十万,我是以这两个数字倒挤出数量,数量那一栏有很多小数点。但是今天老板却叫我别这样开,让我把数量确定好,然后倒挤单价,这样单价会有很多小数点。我觉得这两种都没什么问题呀,我觉得倒挤数量的反而还好点,老师您认为呢?
我家是一般人企业,进了一张普票,230元免税,然后这个货物卖出去开的专票,13个点的税,企业按加价百分之八卖的,但是开出发票后,我看价税分离的数小于230,这样可以吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师