你好 可以 抵扣的。 自己计算进项税 去填写 8b和10栏次去

请问老师,去年8月底的专用发票一直没入账和抵扣,今年9月入账和抵扣可以吗
请问,火车票飞机票这种,去年入账后一直没有抵扣,今年还可以抵扣吗
请问老师火车票飞机票,有销项的时候在认证抵扣可以吗?平常的时候计入待认证抵扣科目里
请问火车票、机票行程单可以抵扣进项税,那滴滴打车运输服务发票、出租车发票还有过桥费这些也可以抵扣吗?
老师,我实务里飞机票火车票一部分做了进项抵扣,后面票太多觉得太麻烦了直接做费用了,这种大家入账都一张张核算的吗?还是也没有进项抵扣?
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
好的 谢谢老师
么事的; 希望能帮到你