您好 借:原材料 贷:应付账款

老师好,做了材料,费用,暂估,来了发票,如何做分录呢?
成本票没有进来时,暂估购进的分录应该如何写
采购材料100元时没有给发票,用暂估如何写分录?如果来了发票80又如何写分录?
老师你好7月份做账购买材料,发票没有回来,暂估费用借:库存商品20万,贷:应付账款_暂估20万 11月份,发票回来,金额是206227元的发票。我改如何写分录,请老师指导一下谢谢
已经付的材料款,暂时还没有收到发票,如何做账?写分录?分几步?要暂估吗?
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
来了发票呢?
来了发票就是 借:原材料80 贷:应付账款80 冲减之前的暂估 借:原材料100 贷:应付账款100
请问还有什么可以帮您
充抵是用红色吧
您好,是的请问还有什么可以帮您
我先有预付款30,借,预付,贷,银行
来了发票就是 借:原材料80 贷:预付账款30 应付账款50
那个100充了,可是只是发票没开来,实际还是有100的货款
全部的分录 暂估借:原材料100 贷:应付账款100
借:预付账款30 贷:银行存款30 借:原材料80 贷:预付账款30 应付账款50
冲销暂估 借:原材料—100 贷:应付账款—100 还有20发票尚未到, 借:原材料 贷:应付账款
假如觉得可以的话,请给好评,谢谢
请问还有什么可以帮您