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我用其他应收款记录公司股东的借款,用其他应付款记录公司应付股东的钱,这个可以吗?在月末需要平一下吗?

2021-06-29 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-29 15:44

你好,同一个股东不要挂多个科目,需要把一个股东的往来调到一个科目上去。

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快账用户5801 追问 2021-06-29 15:46

怎样调呢?

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快账用户5801 追问 2021-06-29 15:57

把其他应收和其他应付放在一起核算吗?

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齐红老师 解答 2021-06-29 16:15

是的,同一个股东的,你挂了其他应收,就要把其他应付的余额转到其他应收去。看他实际是欠公司钱还是公司欠他钱。

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快账用户5801 追问 2021-06-29 17:14

平时分开核算,半年调一次可以吗?我以前问了个老师,他让我分开核算

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齐红老师 解答 2021-06-29 21:42

不建议这样操作,这样不能很好的反应实际欠戓收,每次都要另外核算

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快账用户5801 追问 2021-06-29 22:40

是呢么,比较麻烦

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快账用户5801 追问 2021-06-29 22:41

那我这次就直接调过来吧?具体咋调啊老师

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齐红老师 解答 2021-06-29 22:41

所以建议同一股东或客户不要挂多个科目

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齐红老师 解答 2021-06-29 22:43

你核算下看到底是公司欠股东的还是股东欠公司的,确定后如果是公司欠股东的,就将其他应收转到其他应付,反之易然

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相关问题讨论
你好,同一个股东不要挂多个科目,需要把一个股东的往来调到一个科目上去。
2021-06-29
您好,都在其他应付款一个科目即可
2022-08-18
你好 ;    借其他应收款-股东贷银行存款。 报销 :借管理费用贷其他应收款-股东即可  
2021-09-14
你好,对的是的,是这么做的。
2022-05-25
同学你好 这个应该新老股东之间打款 你们公司直接做 借实收资本老股东 贷实收资本新股东
2023-06-01
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