需要做 五月份做收入 六月份红冲然后做正数

尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,我公司在今年7月27日开具了增值税电子普通发票61000元,由于跨月,现在8月份,各种原因对方暂时不需要我公司所开具的此张发票,我公司需开对应的红字发票,所开出的红字发票,可以理解为相当于把之前的正数发票作废理解吗?
小规模纳税人,增值税季度申报,5月份开具发票,6月份接到采购方通知,需要作废原合同,重新签订新合同。 原合同发票开的是普票,内容是技术服务费,新合同开普票,内容为设备。 想问下,5月份开具的发票,在税控盘上如何处理…
小规模纳税人,5月份对甲方开具3张增值税普通发票,但6月接到通知,原发票与其对应的合同同时作废,重新签订新合同及开具新发票(普票),5月份的账目中需要提现出原来开具的发票么(6月作废的),还是说不需要提现,6月直接在税控盘上对5月开具的发票直接红冲即可。
老师,这次季报的时候,出现了一点小问题,不知怎么解决,5月份开具的一张收入发票,当时税控盘里忘季做废了,在做账的时候,这张收入没有做进去,导置报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,昨天又开具了一张红冲发票,这样处理行吗?那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗?装钉凭证的时候,还是我要反结账到的5月份,把那张收入补做进去,挂成应收账款啥
小规模企业,原税务局核定一个月可领百万元的增值税普通发票5张,今天开了5张,合计490万元,其中有张发票开的不符合标准,被退回要求重新开具,故向税管员申请增补发票,又增补5张,补开了之前开具不符合标准的100万元发票,准备作废之前改错的发票的时候,发现提示已报税,无法作废,所以准备开具一张负字发票红冲,请问这样操作的话,这个月开票额是超过500万了吗?谢谢老师
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
一般纳税人的个体户交的经营所得怎么账务处理,需要计提吗
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
老师,公司有自己的食堂,买的冰箱,微波炉给公司食堂用,它的进项可以抵扣吗?它固定资产折旧是放在管理费用-福利费吗?
请问新的增值税法,在小规模纳税人和一般纳税人的开票税率哪些发生变化了呢?
公司开具的自产自销的苗木发票,我忘记选自产自销了,有什么影响吗?
老师,一月份增加的长护险不给抵扣个税吗,突然间会计分录不知道怎么写了
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗
需要把已经红冲的发票放到五月份记账凭证后嘛
你好,红冲的,不需要放到五月份到六月份的凭证后面就行。
五月份放记账那一张 ⑥月份放发票那一张(发票上加盖作废字样的印章可以么)
你好,五月份你开了负数发票,放负数发票,六月份开了正确的发票,放正确的发票。
老师是这样的 5月份我开具了发票,6月份红冲了的通知又开具正确金额的发票 所以按照你说的,我理解为:5月份我放红冲发票的记账联,6月放红冲发票的发票联。 重新开具正确的发票我在放记账联。
你好,不是这样的,五月份开具了发票,用这个开发票的做收入,六月份红冲了,然后红冲收入又开了,正确的再做一次收入,分别把这三个发票放到对应的凭证后面就行。
五月份正常做收入 六月份将五月份正常做收入的凭证用红字表示 再做一笔开具正确的
你好 是的,是这么做的。