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小规模纳税人,5月份对甲方开具3张增值税普通发票,但6月接到通知,原发票与其对应的合同同时作废,重新签订新合同及开具新发票(普票),5月份的账目中需要提现出原来开具的发票么(6月作废的),还是说不需要提现,6月直接在税控盘上对5月开具的发票直接红冲即可。

2021-06-29 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-29 16:04

需要做 五月份做收入 六月份红冲然后做正数

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快账用户9812 追问 2021-06-30 11:00

需要把已经红冲的发票放到五月份记账凭证后嘛

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齐红老师 解答 2021-06-30 11:00

你好,红冲的,不需要放到五月份到六月份的凭证后面就行。

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快账用户9812 追问 2021-06-30 11:22

五月份放记账那一张 ⑥月份放发票那一张(发票上加盖作废字样的印章可以么)

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齐红老师 解答 2021-06-30 11:26

你好,五月份你开了负数发票,放负数发票,六月份开了正确的发票,放正确的发票。

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快账用户9812 追问 2021-06-30 11:41

老师是这样的 5月份我开具了发票,6月份红冲了的通知又开具正确金额的发票 所以按照你说的,我理解为:5月份我放红冲发票的记账联,6月放红冲发票的发票联。 重新开具正确的发票我在放记账联。

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齐红老师 解答 2021-06-30 11:44

你好,不是这样的,五月份开具了发票,用这个开发票的做收入,六月份红冲了,然后红冲收入又开了,正确的再做一次收入,分别把这三个发票放到对应的凭证后面就行。

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快账用户9812 追问 2021-06-30 11:48

五月份正常做收入 六月份将五月份正常做收入的凭证用红字表示 再做一笔开具正确的

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齐红老师 解答 2021-06-30 11:49

你好 是的,是这么做的。

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需要做 五月份做收入 六月份红冲然后做正数
2021-06-29
你好这个点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印
2021-06-28
前是一个月没有开发票 不算超过的 负数发票还是这个月
2021-12-14
您好,您八月份开的还是需要做账的
2022-09-08
你好,可以这么理解的哦
2020-08-26
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