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小规模纳税人,增值税季度申报,5月份开具发票,6月份接到采购方通知,需要作废原合同,重新签订新合同。 原合同发票开的是普票,内容是技术服务费,新合同开普票,内容为设备。 想问下,5月份开具的发票,在税控盘上如何处理…

2021-06-28 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-28 11:53

你好这个点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印

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快账用户5840 追问 2021-06-28 11:55

然后在重新开具对么 其次,账务处理要如何做,已经在5月开具的发票做在5月账务中,这个又要怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-06-28 12:02

你好是的,借应收负数,贷主营业务收入负数,应交增值税负数

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快账用户5840 追问 2021-06-28 12:11

我们开的是普票,季度为超过45W,在应交增值税这一块5月没有计提,那么是不是就需要做应交增值税负数这一笔

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齐红老师 解答 2021-06-28 12:16

5月没有做账,那这个6月不需要做负数了

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快账用户5840 追问 2021-06-29 11:23

那直接在税控盘上红冲即可对嘛

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齐红老师 解答 2021-06-29 11:26

是的,这个是直接开票系统开红字

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你好这个点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印
2021-06-28
需要做 五月份做收入 六月份红冲然后做正数
2021-06-29
同学你好 你购进了又卖出去了吗
2021-07-06
你好,请问做账的时候,结转的成本要重新入吗?如果不需要重新入,红冲和开具正数的发票,可以手动做凭证,一正一负冲销了,营业收入相当于0
2025-02-13
同学你好 发票只是技术服务吗 那就计入长期待摊费用
2021-07-12
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