同学, 需要的 季度要转入其他收益。
请问疫情期间小规模纳税人开票是1%,但是账务处理时候销项税是直接按照1%做应交税费科目,还是按照3%做应交税费科目,然后接着做2%的销项税转到营业外收入-增值税减免呢?
增值税小规模纳税人征收率由3%减为1%,这2%的差额需要计入“其他收益”吗?我们现行的做法是直接按1%做应交增值税,2%没有做账务处理。
老师,一季度小规模纳税人增值税率是3%减按1%征收,记账也是按1%税率票面记账的,那么减免的那2%税费需要做减税账务处理吗?如何做?
小规模纳税人10万以下的收入,做账的时候应交税费-应交增值税直接按1%做账吗?还是按3%,然后2%计入营业外收入
小规模纳税人有按季申报超过30W是减按1个点征收增值税的嘛。那我们实际账务处理的时候,科目“应交税费--应交增值税” 按哪个税率入账,是3个点还是1个点。我理解的是按3个点来处理
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
老师,我们是到税务局现场代开的专票,也要做此账务处理吗
同学, 这个在税务局代开的也是要这么处理的哦~