你好,没有无票收入的,是这么做的。

请问申报增值税按本月销售汇总表,上面的实际销售额,和销售税额申报增值税?
老师,我们是小规模,如果我们上季度只开了图一这么多的票,那么增值税申报主表,第18栏应该填多少?是实际销售金额48910.89?还是实际销售金额48910.89+实际销项税的489.11?
在税盘里查,本年实际开发多少专用发票不是实际销售金额与实际销项税额的?
申报增值税,是填报开票盘上的实际销售金额和实际销项税额吧
请问老师,增值税税纳税申报时时的“销售额”就是填增值税发票汇总表的“实际销售金额”对吧?比喻说本月有红字发票,那就是减去红字发票后的销售额来申报对吗
谢谢老师,
不用客气 工作愉快