您好 借,预付账款 借,应交税费一应增进 贷,银行存款 分期摊销 借,管理费用 贷,预付账款

老师,我们10-11月是小规模纳税人,12月是一般纳税人,10月份开了3张发票金额大概10万多一点,12月冲红了,重新开,12月应税产品按照13和9个点开票,10-11月申报增值税怎么申报?
老师,我报表上 未分配利润有一个30万,我如果想冲掉这30万可以给法人做点工资吗
老师,年报是做完第四季度的账。自动就出来的吗?
餐饮退会员卡怎么写分录
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
处置了一台公司试驾车,财务软件没有“资产处置损益”这个科目,应该入哪个科目
老师预提仓库租金,后面支付房东房租会计科目?
基准利率是我们平常说纯粹利率加通货膨胀溢价加违约风险溢价加流动性风险溢价加期限风险溢价吗?
我公司账面上有好多无法收回的应收账款,还有好多无法支付的应付款,都是好多年遗留下来的,如何清理掉呢?
请问我这个月调整了:2022年的收入(增加了无票收入)、 费用(减少了,需要调增)、 成本(增加了,有无票收入结转了库存), 我要改哪些报表?
不用预付科目怎么写
你好,您现在先收钱的,就是预付的,然后再分期摊销的
收到发票再付钱,不用预付科目
你好。现在基本上不用待摊费用这个科目,用预付账款代替
先银行支付后收到发票怎么做分录
借,预付账款 借,应交税费一应增进 贷,银行存款 您好,刚刚写过了
我的意思是银行支付了,等一个月再收到票
你好,分录不变的,收到发票附在凭证后边就可以了。实务中只要不跨年,当年确认完当年的费用,确认在哪个月都没什么影响。
老师没理解我的意思,我这个月打的款,次月收到票,那我六月份的账借什么科目,贷银行
同学,分录就是这个借,预付账款 借,应交税费一应增进 贷,银行存款
借预付贷银行,票没有肯定不写进项
老师给你写的是完整分录,您没有进项暂时不写