您好 借,预付账款 借,应交税费一应增进 贷,银行存款 分期摊销 借,管理费用 贷,预付账款
你好,请问,房租已经支付,专票未收到,会计相关分录怎么做,3000为例 预付时 借:预付账款 3000 贷:银存3000 本月摊销 借: 管理费用—房租1000 贷:待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借: 待摊费用房租3000 待 预付账款3000 那如果收入专票,这个税入哪里
请问,收到房租专用发票10万,一般待摊多久,分录怎么写
老师你好,公司租了一个厂房,装修发生了五万的费用。入到长期待摊费用。请问该费用按多久摊销
待摊房租费用收到发票怎么写分录
拿到房租发票怎么待摊分录怎么写一年份
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
不用预付科目怎么写
你好,您现在先收钱的,就是预付的,然后再分期摊销的
收到发票再付钱,不用预付科目
你好。现在基本上不用待摊费用这个科目,用预付账款代替
先银行支付后收到发票怎么做分录
借,预付账款 借,应交税费一应增进 贷,银行存款 您好,刚刚写过了
我的意思是银行支付了,等一个月再收到票
你好,分录不变的,收到发票附在凭证后边就可以了。实务中只要不跨年,当年确认完当年的费用,确认在哪个月都没什么影响。
老师没理解我的意思,我这个月打的款,次月收到票,那我六月份的账借什么科目,贷银行
同学,分录就是这个借,预付账款 借,应交税费一应增进 贷,银行存款
借预付贷银行,票没有肯定不写进项
老师给你写的是完整分录,您没有进项暂时不写