你好 借:在建工程,贷:银行存款等科目
老师你好,我单位驾校。科目一考场设备已经在固定资产里,价值66万。因为搬迁,发生搬迁费和布线费8万。这8万要怎么记账
老师你好,我单位驾校,建设科目二考场预计200多万。发生的设计费,和建设费,造价费用等记哪个科目
老师你好!我公司支付项目用地成交价1276万,根据项目合同,奖励我公司用于项目投资建设990万,以前会计记入应收账款,导致应收账款为负数,我需要怎么调账?
老师你好,我单位驾校。建设科目二考场250万,万,先支付810000,要怎么做账
老师你好,我单位建设科目二考场,总价240万,分次支付价款70万、80万。怎么记账
第四个选项为啥是营业外支出
问题1:开发成本需归集至“开发成本”科目,包括人力、材料及研发费用等。软件完成验收后,可转为“无形资产--嵌入式软件”,后续维护费用计入“累计摊销”。(这里的累计摊销是:借:管理费-维护费;贷:累计摊销吗?) 问题2:软件作为无形资产需按受益期限摊销,通常采用直线法或加速折旧法。若涉及硬件捆绑销售,需将软件价值按比例分摊至硬件成本。(无形资产怎么要分摊到硬件成本?)
现在国家颁布的新的社保规定,针对新的这一规定解读的课程在哪里?
工资7500个人所得税是怎么扣除得…怎么计算
接收档案服务管理的协议,我单位是甲方,打款的单位是乙方的主管单位是乙方的主管单位,又100%控股,由于乙方没有钱付款又准备注销所以由主管单位打款,合同落款处分别有乙方和主管单位的公章,我单位给打款单位开票算虚开吗?让对方提供了情况说明。
请问个体户怎么申报员工的工资?
归集研发费用,应该用成本类科目研发支出归集,月末转到管理费用-研究费用,还是直接在管理费用-研究费用科目下归集,还是两种都可以?
老师,我们承接了政府招标的病死树清理项目,我们给他们开具6%发票,但是这个我们不自己干,是又分包给另外一个供应商干,请问我们和供应商之间应该签订什么合同,是劳务分包合同么?在财务方面需要明确注意什么事项?因为业务让判断下签订什么类型的合同?
请问一张蓝票已开部分退货红冲的发票,还能在再次对这张蓝票开冲红红票的时候,在红字信息表上冲红原因那里勾选“开票有误吗”
小规模纳税企业申请核定征收,是怎么交税?怎么做账?
老师,发票还没收到,我记的借预付账款。对吗
你好,发票还没收到,分录是 借:预付账款,贷:银行存款等科目
收到发票后,把预付账款转到在建工程吧
你好,是的,是这样处理的
啥时候在建工程转到固定资产
你好,完工达到预定用途的时候