你好 借:在建工程,贷:银行存款等科目
老师你好,我单位驾校。科目一考场设备已经在固定资产里,价值66万。因为搬迁,发生搬迁费和布线费8万。这8万要怎么记账
老师你好,我单位驾校,建设科目二考场预计200多万。发生的设计费,和建设费,造价费用等记哪个科目
老师你好!我公司支付项目用地成交价1276万,根据项目合同,奖励我公司用于项目投资建设990万,以前会计记入应收账款,导致应收账款为负数,我需要怎么调账?
老师你好,我单位驾校。建设科目二考场250万,万,先支付810000,要怎么做账
老师你好,我单位建设科目二考场,总价240万,分次支付价款70万、80万。怎么记账
老师,一季度有盈利交了企业所得税,二季度亏损,是不是要到明年汇算,如果还是亏损就可以申请退税,而不是现在二季度申请退税
老师,请问公司筹建期间购买的固定资产是计入长期待摊费用还是固定资产
企业未生产请的临时工工资放什么科目
我们公司用信用证付了900万货款给供应商,然后利息19万从900万里面扣,等于供应商收到881万,利息发票只能开给供应商,那我这边和供应商那边分别怎么入账啊?我也不能按照900万支付货款入呀,因为供应商只收到881万
老师,个体工商户,微信经营收款码收款金额一个月达到80万,现在要求完善微信经营信息,这种情况下金额过大会不会被税务机关监测到
老师请问,16周岁能报工资吗
老师,我是建筑公司,之前按照完工进度这个项目确认收931006.11元,没有开发票,6月份发票开了2107866.1元,不含税收入是1933822.11元,那我应该这次结转的收入是1002816对吗,然后就票的金额和收入的金额一致了。
老师好!由于我们购进的有开普票的,有专票的,这就导致财务账上的库存和保管员的含税库存金额不相符,对账是有点费劲,这个问题如何解决呢?谢谢老师!
一般纳税人红冲了小规模期间的发票,进账销项在结转的时候要怎么做分录
老师好,现在有没有新政策说,个体户核定额可以一季度30万免税呢?
老师,发票还没收到,我记的借预付账款。对吗
你好,发票还没收到,分录是 借:预付账款,贷:银行存款等科目
收到发票后,把预付账款转到在建工程吧
你好,是的,是这样处理的
啥时候在建工程转到固定资产
你好,完工达到预定用途的时候