你好,这个25行不用管是税务局统计使用的。你的留底已经体现在20行次了
老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
请问老师,我上学末已经缴纳增值税,这个月申报的时候表 25行出现我上月缴纳的数据,这样是对的吗?那么我本月可以留抵的税额怎么不体现呢
欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元,请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上,增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)这里填写了,要这个36144数嘛,填写就好像不对,同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元,怎么处理
有哪位老师能告诉我 我不懂这不就是在申报上个月的增值税吗?正在申报怎么可能缴税呢,那怎么可能出现本期缴纳上期应纳税额呢?还有期末未缴税额,不应该就是本期还没有缴的税额吗?那不就是等于应纳税额,看着也不对呀
老师,你好,我上个月增值税正常申报税费未缴纳,进项票这个月还是没有,办理不了留抵抵欠,我申报的时候,是不是主表31行,本期缴纳欠缴税额那边填写上期为缴纳的税费即可,还是不用填?
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
请问一下,有自主产权的软件开发科技有限公司,一般纳税人,是适用3%的增值税吗?
你好,你是说软件销售即征即退吗
我不知道跟您说的是不是一个东西,反正我的意思是软件开发企业有什么优惠政策吗?
软件开发企业可以享受增值税税负超过3%即征即退
老师,第一条我没太懂
你好,具体哪里没有懂
即征即退什么意思,可以举个简单的例子吗?
就是你当期比如实际计算缴纳15万增值税,3%税率计算是5万元,本期可以退税是15-5=10都可以退回去
老师,我明白了,那么只要我的经营范围有软件开发服务这类,然后有著作权和版权就可以去税务机关登记享受这个政策吧?
我们这是要去科技局备案,不知道您那是否有这个要求,你可以问一下当地税务的流程。
谢谢,还是老师,这个即征即退只适用销售软件产品,如果开出去的是软件服务费,是不适用这个的吧?
是的,服务费不包括在里面
那么我开出去的是服务费专票,能用取得的购买电子产品的材料费专票来抵扣吗?
可以,只要与你经营活动有关进项都可以抵扣
好的,谢谢
不客气,祝您学习愉快!
我还有最后一个问题,软件企业必须是符合图上的内容吗,?还是只要经营范围里有软件开发就行
你好需要符合上述的条件