同学你好,可以不走应付工资 ; 借,管理费用一劳务费 贷,银行存款等

老师好,支付给干杂货人员的人工费,安装费,是要走应付工资科目吗?还是直接走管理费用,管理费用设什么二级科目?
老师,你好,员工聚餐的福利费用可以直接入管理费用福利费吗?不走应付职工薪酬-福利费 即以下科目入账 借管理费用-福利费 贷现金支付
请问代管人员的工资走应付职工薪酬科目吗?人员费用上级单位每年付一次,做往来款项管理核算管
老师,购置的员工食堂的资产,科目我可以直接用管理费用/职工福利吗?不走应付职工薪酬这个科目可以吧
职工的年终奖会计分录二级科目怎么做好借:管理费用-年终奖 贷:应付绩效奖 可以这么做吗 还是借:管理费用-工资 贷:管理费用-应付职工薪酬 能并去工资里吗?还是单独设二级科目 怎么比较合理
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
好的,谢谢
给司机报销的餐费,要走应付职工薪酬吗?还是直接做管理费用,福利费
同学你好,给司机报销的餐费,要走应付职工薪酬吗?——是的;