同学你好,可以不走应付工资 ; 借,管理费用一劳务费 贷,银行存款等
老师好,支付给干杂货人员的人工费,安装费,是要走应付工资科目吗?还是直接走管理费用,管理费用设什么二级科目?
老师,单位负担的社保应该在管理费用—社保 二级科目里,还是管理费用—工资—社保,三级科目里,怎么设合理
老师,你好,员工聚餐的福利费用可以直接入管理费用福利费吗?不走应付职工薪酬-福利费 即以下科目入账 借管理费用-福利费 贷现金支付
请问代管人员的工资走应付职工薪酬科目吗?人员费用上级单位每年付一次,做往来款项管理核算管
老师,购置的员工食堂的资产,科目我可以直接用管理费用/职工福利吗?不走应付职工薪酬这个科目可以吧
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
好的,谢谢
给司机报销的餐费,要走应付职工薪酬吗?还是直接做管理费用,福利费
同学你好,给司机报销的餐费,要走应付职工薪酬吗?——是的;