你好,按照金税盘的统计情况,最终确认的金额是7万,10万-1万-2万=7万

老师,开发票输入数量单价后金额和价税合计金额一样是哪里问题,发票打印出来金额会是正确的?
请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。
你好 比如第一张发票数量0.4,第二张发票数量0.4,第三张发票数量0.2,合计数量1。每张发票的单价都是22万,请问扣除税金额是多少
金税盘开票正数发票价税合计10万,正数作废发票价税合计1万,负数正常价税合计数2万, 请问最终确认的金额是?(麻烦说下具体计算公式)
老师您好,请问: 3月购入设备1套,价格310670,取得3张发票(3月已认证)情况如下。 ①数量0.35套,价税合计108734.5 ②数量0.35套,价税合计108734.5 ③数量0.3 套,价税合计 93201 现合同变更,总额减少96000。 问1:红字表必须由我们购买方申请,是吗? 问2:是否需要3张都冲红(因为3张票共同构成一套设备),然后开正确数额发票? 问3:是否能针对某一张,例如第一张发票,冲红其中部分数额96000? 期待您的解答,感谢~
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
朴老师,我公司是电商公司,跟快递公司谈的价钱是含税价,现在让快递公司开票给我公司,开普票和开专票都是一样的是吗?比如12月的快递费是2万,开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98,税额=20000-19801.98,价税合计2万?开专票给一般纳税人9%的专票,金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38?
老师您好,请问针对合伙企业的合伙人权益在做账和申报时最规范的操作?
你好,老师,在第一季度多缴纳了企业所得税,后几个季度也没有抵扣完多缴的部分,这个怎么办呢,也不想退税。这是个新公司,销售额也不多。请老师给出意见,
老师,请问一下公司是劳务公司,但是承接了一个公路改造的一个项目,然后承接的是路边的绿化的,带材料带劳务这些。然后有使用了发电机和水带,然后录入到原材料里面,然后现在怎么领用?