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老师好,请问,6月已经先开发票给客户了,但是货物要7月初才生产,生产后发货。请问我6月份账务要怎么做分录和报税? 请老师写详细分录。

2021-07-01 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-01 15:31

你好 借应收 贷应交税费 生产发货时 借 应收 贷收入 借成本 贷库存商品 

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快账用户6361 追问 2021-07-01 15:34

老师,这样先开票次月发货 属于正常情况吧,这样处理没有税务风险吧?

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:41

你好 你提前开发票会早交税,有虚开发票的风险

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快账用户6361 追问 2021-07-01 15:44

老师,应客户要求6月底先把票开了, 7月初我生产,发货。这是真实情况。 偶尔这样一次应该不要紧吧?

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快账用户6361 追问 2021-07-01 15:44

查到会有风险吗?

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:53

风险就是上面说的这些 不查没事 

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你好借应收 贷销项税额,申报增值税这个填写对应附表1 税率开发票栏次就可以
2021-07-01
你好 借应收 贷应交税费 生产发货时 借 应收 贷收入 借成本 贷库存商品 
2021-07-01
同学你好 六月份你先挂应收 借应收 贷主营业务收入 贷销项 七月 借银行 贷应收账款
2022-09-06
包装箱在六月份的时候已经到了吗?如果是的话,借周转材料贷,银行存款, 七月份开了发票,借应付账款贷周转材料,然后在做发票的企业周转材料贷应付账款。
2022-07-25
你好,退货时冲减你的销售收入和税金就可以了
2021-06-21
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