7月份的货款20万 在当月支付20*0.6=12 8月份支付20*0.3=6 在9月份支付20*0.1=2 至此7月份清 8月份货款25万 当月支付25*0.6=15 9月份支付25*0.3=7.5 10月份支付25*0.1=2.5 9月份货款30万 当月支付30*0.6=18 10月份支付30*0.3=9 还有30*0.1=3未支付 10月份货款50万 当月支付50*0.6=30 还有50*0.4=20未支付 所以9月份支付2%2B7.5%2B18=27.5 10月末的应付账款3%2B20=23

老师,我不理解这里答案中7月没有数,9月为什么是40%?10月初应付:8月*10%+9月*40%=25*10%+30*10%=14.5万元 我不理解答案中9月为什么是10%?10月末应付:9月*10%+10月*40%=30*10%+50*40%=23万元,
宁远公司2020年6月份发生下列经济业务:(1)购买了一台设备,支出20万元,为购买该设备支付增值税2.6万元,该设备预计使用10年,无残值;(2)支付公司行政人员工资30万元,福利费4.2万元;(3)支付公司办公费用10万元;(4)支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元;(5)支付广告费40万元,销售产品差旅费5万元;(6)支付行政罚款10万元;(7)本月折旧40万元,其中公司管理部门8万元、车间32万元;(8)生产领用材料300万元;(9)购进材料500万元;(10)支付本季利息费用4.5万元(本月应负担1.5万元);(11)购买国库券15万元。1(简答题)要求:分别计算支出、费用、成本的金额。
宁远公司2020年6月份发生下列经济业务:(1)购买了一台设备,支出20万元,为购买该设备支付增值税2.6万元,该设备预计使用10年,无残值;(2)支付公司行政人员工资30万元,福利费4.2万元;(3)支付公司办公费用10万元;(4)支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元;(5)支付广告费40万元,销售产品差旅费5万元;(6)支付行政罚款10万元;(7)本月折旧40万元,其中公司管理部门8万元、车间32万元;(8)生产领用材料300万元;(9)购进材料500万元;(10)支付本季利息费用4.5万元(本月应负担1.5万元);(11)购买国库券15万元。1(简答题)要求:分别计算支出、费用、成本的金额。
宁远公司2020年6月份发生下列经济业务:(1)购买了一台设备,支出20万元,为购买该设备支付增值税2.6万元,该设备预计使用10年,无残值;(2)支付公司行政人员工资30万元,福利费4.2万元;(3)支付公司办公费用10万元;(4)支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元;(5)支付广告费40万元,销售产品差旅费5万元;(6)支付行政罚款10万元;(7)本月折旧40万元,其中公司管理部门8万元、车间32万元;(8)生产领用材料300万元;(9购进材料500万元;(10)支付本季利息费用4.5万元(本月应负担1.5万元);(11)购买国库券15万元。1(简答题)要求:分别计算支出、费用、成本的金额。
宁远公司2020年6月份发生下列经济业务:(1)购买了一台设备,支出20万元,为购买该设备支付增值税2.6万元,该设备预计使用10年,无残值;(2)支付公司行政人员工资30万元,福利费4.2万元;(3)支付公司办公费用10万元;(4)支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元;(5)支付广告费40万元,销售产品差旅费5万元;(6)支付行政罚款10万元;(7)本月折旧40万元,其中公司管理部门8万元、车间32万元;(8)生产领用材料300万元;(9购进材料500万元;(10)支付本季利息费用4.5万元(本月应负担1.5万元);(11)购买国库券15万元。1(简答题)要求:分别计算支出、费用、成本的金额。2B是成本金额吗老师
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目的预算数量与结算数量差异较大,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师公司给员工多发0.3,直接做到营业收入可以不?‘
请问一下,个体户老板,在其他地方领工资,申报工资薪金时填了免税额6万一年,但是现在想在个体户这边享受免税额6万,可以综合所得跟个体户两边都申报免税额6万先,到时汇算时,在综合所得那边补免税的个税 这样可以不,能这样操作吗,本来去外面的工资就不高,一个月就2000这样,浪费了免税6万的额度,现在想给个体户这边享受免税额6万,这样可行吗
按次申报和按季申报有啥区别 印花税租赁合同房租,技术服务合同 房租合同按当期申报,还是按合同所有期金额申报的
老师未经营三年都0申报的公司,怎么处理呀
老师您好,我公司是小规模纳税人,小微企业。现在要给个人打一笔提成款,5万元。我怎么操作是合规,又是对企业有利呢?谢谢
请问老师,公司拖欠工资,老板直接从微信发给员工,该怎样做账
社保有个人离职一直没做减员,税务也没给他申报,现在提示这个人要把之前没交的全部交齐才能申报正常人员社保,这种情况怎么办?必须要补交吗?但是这个人有一年多都没在我们公司上班
收购小麦按含税价格交纳印花税吗?
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
10月初的应付款=8月份的10%和9月份的40% 即25*0.1%2B30*0.4=14.5
哇!老师厉害,你这样一说我非常理解,谢谢
不客气的 学习愉快