你好借原材料,贷待处理财产损溢 ,这个审批 做借管理费用负数,借待处理财产损溢
#提问#老师!我们公司是做苯板的,我们购进的原材料是吨,一顿8000,做好以后出库的是立方我怎么换算成顿?我们这个月合计出库12610立方,老板说一立方等于1吨,1吨能做45立方,我们这个月共计12610立方,我怎么换算成12610=多少吨?
老师 您好!请问领出的原材料,库房已经出库,月末盘存生产线上还剩有的原材料,账务处理该怎样做?分摊成本是应该减出来 对吧?会计分录该怎样处理?
老师,我们是6.30日月末盘库某种原材料盘出来多了1吨,请问会计分录怎么做?
老师好!由于上个月末盘点时某个商品盘错了,多盘了金额450,然后我在这个月做了盘点单减出来,也就是是当月采购入库冲红450,但是这个月的账面库存也随之多了450,请问这个帐上要怎么调平啊?贷方原材料,借方出什么科目呢
老师你好,我们是一家餐饮企业,月末盘点原材料做的分录是应该怎么做呢?我们是购买原材料回来没有直接做成本,而是计入原材料,月底在统一结转成本。
老师,我们这有位老师在两家不同公司工作,是不是只要每份工作的工资没有超过5000元,那么就不需要缴纳个人所得税呢?
老师,科贸公司联系业务产生的住宿费能抵扣多少
老师这个社保减员填写增减变动表离职原因这块写啥呀
旅行社每个月都要报税吗?
老板自己买的土地,使用权40年,现在盖了大楼,经营酒店和餐饮,已经一年了,之前的会计把土地长期待摊了,我想问下,土地使用权40年之后就不归老板所有了吗?还是交什么费用?长期待摊费用太高,这么大没有利润,老板也天天问,如何正确处理土地的会计分录问题
养老金多少岁公司就买不了
请问:开票开不了,提示这个,什么意思?
老师,你好。我们是采购商,对方给我们开了进项,我们抵扣使用了,但是因为质量问题,我们退货给对方,对方说由于我们使用了发票,就不能退税点了,只退了差价。我们的账务如何做?
这是应交税费的明细账,想问问借方那个合计怎么算,填写什么数字
汽修厂买回的配件直接用了,需不需要入库出库,还是直接计入主营业务成本
老师,使用这个待处理财产损益这个科目,等到做汇算清缴时,有什么影响吗
不需要处理,不影响这个
老师,比方说对方开具来的发票不含税价格9000,税额900,价税合计9900元,吨数66吨,我们实际收到67吨,请问怎么做账?
入库就多直接做,借库存商品数量67.金额9000,进项税额900贷应付账款9900这样
但是和发票的数量就不相符了
可以按实际这个,按实际入库单做
按实际可以这个不影响
老师。这有涉税风险吗?
这个误差不大这个没有风险这个