你好!你上个月多盘的时候,没有做分录的吗

老师好!由于上个月末盘点时某个商品盘错了,多盘了金额450,然后我在这个月做了盘点单减出来,也就是是当月采购入库冲红450,但是这个月的账面库存也随之多了450,请问这个帐上要怎么调平啊?贷方原材料,借方出什么科目呢
老师你好,请教下,1、我们公司是加工企业,有些是客户提供物料过来加工,有些是自购材料加工包工包料,客供的都有编码入了系统,自购的没有编码然后没有入系统,现在我是把自购的材料库存全部盘点一遍编上内部编码然后入到系统,这样好管理库存; 2、现在又发现这样一个问题,一个工单有300件,本月只出货100件,但是仓库把这些300套的料全部发下去了,那我应该怎么做才能完善好做成本的数据啊
老师,请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块,原因是19年的账在付款的时候但发票未到,直接入了库存商品,后期来了发票没发现有做了一笔,但在19年12月红冲,但由于科目借贷方向的问题,不知道为什么审计没有发现,所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题,导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额,但实际我们的账上是没有这个金额的,这个要怎么调整?
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
债务重组过程中,企业什么时候可以确认实收资本?是协议生效日还是工商变更日呢? 债务重组中印花税什么时候计提呢?看相关的准则好像是工商变更日再计提缴纳,但是现实中是先交印花税再去工商做股权变更
有形资产包含哪些?其他应收款和生物性资产是有形资产吗
老师你好 资产总额有477万,会变为一般企业吗?还能不能享受小微
一般纳税人1月取得专票,2月抵扣,应该几月入账呢?
我们是建筑公司,一般纳税人,有一个项目在异地,涉及异地预缴企业所得税。异地预缴企业所得税,计提企业所得税分录怎么做呢?
我现在补开25年的发票 这个对方备注25年,影响对方25年的进出项么
上个月没有的
你好!如果上个月没有做分录,这个月也不用做啊。直接减掉就好
账面跟库存不一致啊老师,因为上月多的我做了盘点单,出来的数据是在本月的采购入库冲红多盘的数,但账面并没有对应的冲掉就不平了啊
你好!你的盘点单错了,但是分录没有计,你现在也不用做分录。直接在本月盘点单减去就好了。
老师这个图是仓库系统,这个原材料上月实际库存是10斤的,我误看成10件了,这个月才发现,我就做了盘点单,也就是自动在采购入库冲掉9件,账面凭证不是也要对应的减出9件才对吗?不然这月库存一直不对
那我上月末误把10斤当成了10件也不用理会了吗
你好!你只在仓库里面修改了,没有做账,现在继续在仓库里面修改就行
仓库继续修改?每个月都改吗?
你好!不是,你现在改回之前错做的部分就平了。
改回错的话这个月的成本就不对了啊老师,我们是餐饮成本是倒算出来的,上月期末实际是10斤的,如果还是按10件错的去倒算成本那肯定是多的
老师我知道账怎么调了,借主营业务成本,贷原材料
你好!你以前有多结转成本,就这样冲
是的是的,麻烦老师了
你好!不用客气的了