同学 你们是物业企业 搞活动是吧?

交物业费搞活动,买的赠品米和面,记什么会计科目,所得税可以抵扣吗?
物业公司准备搞活动业主交一年物业费送米油或超市的购物卡,米油和购物卡如果开增值税专用发票可以做进项税额抵扣不?超市购物卡开发票只能开储值卡,这个开过来怎么做帐呢?业主交物业费时赠送米油、购物卡时要不要视同销售交增值税?
企业赠送自产产品, 借 销售费用 113 (我对这个有疑问?是借这个科目吗?这个113可以税前扣除吗?) 贷 主营业务收入 100 贷 销项税额 13 借 主营业务成本 20 贷 库存商品 20 按照我的理解,企业所得税应该是 100-20=80做为应纳税所得额,来交企业所得税。 113会计上是费用,企业所得税上不能税前扣除。 对嘛?
企业赠送自产产品, 借 销售费用 113 (我对这个有疑问?是借这个科目吗?这个113可以税前扣除吗?) 贷 主营业务收入 100 贷 销项税额 13 借 主营业务成本 20 贷 库存商品 20 按照我的理解,企业所得税应该是 100-20=80做为应纳税所得额,来交企业所得税。 113会计上是费用,企业所得税上不能税前扣除。 对嘛?
(二)资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬125000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬34200元。(2)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计118000元。(3)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税3200元,同时通过财政直接支付方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计38000元。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付款项5000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账款5000元后,补付价款16500元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的固定资产投入使用。(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为820元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为720
公司购买保险,对方业务员返给老板的钱必须转到公司账户吗?
老师你好:股东分红可以当月分红缴纳个税吗
老师好,十月份工资10000,请假一天,应该如何算工资
老师您好,问个实务合并报表问题,就2家公司编制合并报表,以前已经收款的部分不用调报表么?只调债权债务部分么?比如应收和应付 其他应收和其他应付
老师,每月末需要做这个会计分录吗,借本年利润,贷未分配利润
老师,小企业会计准则中的资产负债表中是不是没有委托加工物资这一栏,直接反映在存货中的
老师,公司可以和个人签订合同然后公司付款,对吗?
您好,老师,个体工商户业主交经营所得个税,还需要做账务处理吗?
电商企业小规模纳税人的供应商只能提供增值税专用发票,要加税点觉得不划算,能不开发票,做暂估汇算清缴时纳税调增吗?
老师我们是制造业 这个销售工资计入什么科目
是的呀,不是写清楚了的呀
同学, 你们这个可以入销售费用 -活动费。 这个所得税可以抵扣的。