你好,应该是做进项转出借应付账款贷库库存商品应交税费应交增值税进项转出。
已经抵扣认证的发票对方需开具红字要把抵扣联退回对方吗?那做账的附件单据不就没有了?
跨月的红字对方把抵扣联退回,已开具红字,做这一笔的分录是直接做红字吗?抵扣联退回的装订的时候是直接附在这笔红字后面吗?
上月对方没抵扣,现在我方开了负数发票,那退回来的发票联和抵扣联是放在负数发票的发票联后面吗再做个红字分录对吗?
上月对方没抵扣,现在我方开了负数发票,那退回来的发票联和抵扣联是放在负数发票的记账联后面,再做个红字分录对吗?
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
我是销售方,对方退回抵扣联了
对方已经认证了,不用退回的,然后你红冲收入 抵扣联是单独存放。
抵扣联不装订,单独存放是吗?红字发票的抵扣联也一样吗
你好,是的是的是的。
开红字发票的抵扣联要给购买方吗?
你好,应该给对方的,但是你他的篮子的退回来了,红色的也不用给对方。
那对方做账不用单据吗?
你好,记账联在他那边不是吗?
记账联不是销售方拿着吗
发票联购买方,那边有发票联。
他两联都退回来了
那自己留一个复印件,然后附属发票也不给对方。
反正我开具的工字发票的抵扣联不需要给对方?单独存放?
你好是的,不给对方单独存放。
做工程的为啥不需要进项票呢?
做管道的
你好,他是简易计税的吗?如果是的话,他按照收入减去成本,这个来交增值税。
没明白呢
如果是一般计税的,它需要进项来抵扣增值税。
简易计税的,他可以收普通发票,就可以抵扣增值税。
要么就是不做收入,进项发票也不要。