您好 借:银行存款 400000 贷:固定资产清理 400000/1.13=353982.300 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 400000/1.13*0.13=46017.70
老师,我有个问题要咨询下,我们这固定资产卖了,售价50万,这批设备已经提完折旧了,这批固定资产原值是130万,折旧125万,残值5万。我记会计分录这样记对吗? (1)借方:固定资产清理 5万 累计折旧 125万 贷记:固定资产 130万 (2)借:银行存款 50万 贷记:固定资产清理 442477.88 应交税金 57522.12 (3)借:固定资产清理392477.88 营业外收入392477.88 。 我想问那我营业外收入记392477.88元,税金就和我缴税对不上了,缴费数对上了,营业外收入不对,我哪里错了
老师好,我想问一下,我销售固定资产收到款项40万,这里包含问增值税,13个点,我收到钱该如何记账!有点懵了!是要将不含税计入固定资产清理吗?
老师你好,我想问一下,企业销售固定资产,我做分录的时候通过固定资产清理,报税务局增税税表一的时候我把销售固定资产的收入填在未开票收入里,年报的时候,这个未开票收入应该填在哪张表里,如果不填就会导致增值税表与年报表不符
老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
老师我销售了不用的固定资产,也开具发票了,做账清理的时候发现有点问题,想问一下清理的时候销售收入没有记录到营业收入中,导致收入不一致,是我哪里漏记了吗