你好,请看图片箭头指向的地方,余额方向错误,应当的借方而不是贷方。 最后余额是借方的

老师帮忙看一下,我写的这个应收账款,对吗?最后是借方余额正确吗
老师,帮忙看一下这个本月合计数借贷方金额应该怎样写?是把整个借方余额都加上,还是从6月4号开始加
我这样做,最后得出来是在借方 我标了明细表上是余额负的,老师 老师,期初余额款+回款-税款-代垫-发货款-余额=返款 老师能帮我算下吗 我老师算的不对[捂脸] 老师帮我看下呗,我算了余额最后还是借方的,明细上是负数
郭老师 我这样做,最后得出来是在借方 我标了明细表上是余额负的,老师 老师,期初余额款+回款-税款-代垫-发货款-余额=返款 老师能帮我算下吗 我老师算的不对[捂脸] 老师帮我看下呗,我算了余额最后还是借方的,明细上是负数
老师,您好,发上月工资在贷方,交这月保险在借方,对吗?这样一个月再来是没有余额的,但是我感觉不对,您能帮忙看看吗?谢谢
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
额额,这个余额都应该在借方是吧?
你好,应收账款科目的余额应当在借方的