同学您好。3%是无法更改的。只有进入抵减那栏,按2%进行抵减,申请优惠,记得是在18栏。

老师我们是农产品公司,开具的都是普通发票,一个收购普票 一个销售普票。肉类食品 蛋品 蔬菜然后现在申报是直接出现销售金额和本期免税额。销售金额1052767.82是没错,系统自动带出来免税额31583.03不知道怎么来的。求解答31583.03怎么来的
我们是餐饮行业,现在减按1%交增值税,系统自动带出来的销售收入金额和开票系统不相同,是不是需要自己手动修改?
小规模普票在开票系统上税率是3%的,但是在增值税申报系统自动带出的数据是不含税金额是按1%的,和我开票不含税金额不一致,多出来的数据如何做账呢?
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的,但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱,那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过,我应该怎么修改才能通过呢?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
我是指不含税销售额和我开票系统不一样
同学您好。申报纳税时系统默认减按1%征收率申报缴纳增值税,填报表格时不含税销售额的计算公式为:换算后不含税销售额=[销售额×(1%2B3%)]/(1%2B1%)。如果还是核对不上,只有上班期间拨打12366税务热线按0转人工服务进行咨询。
我刚才试试可以手动修改,我直接修改可以?
如果可以直接修改。那么就修改后上报即可。
金额是以开票系统上为准?
同学您好。一般情况下都是一致的。除非像老师说的那样,明知税率是1%,但弹出来税率是3%,这种情况可以填在减免那里按2%的金额。但是您这种开票系统和税务系统不一致的原因,希望乖乖妥善处理哦。您还是进行更正申报。先打电话咨询12366税务热线后去办理。一般需带上公章、正确的申报表。
这个是要交的税款?
同学您好。477491.03*1%=4774.91,与您的4774.97很接近的呢。相差几分钱,没什么影响哦。