你好不需要交税的情况下,忽略这个差异就行。
就是这个季度我增值税报税的 弹出的数据和我税控盘上的数据对不上,系统上弹出的是价税合计的金额 第一个是我这月要报的不含税金额 和税额 我按照自己的数据报的话,报不起,这上面是系统自动弹出的金额
小规模普票在开票系统上税率是3%的,但是在增值税申报系统自动带出的数据是不含税金额是按1%的,和我开票不含税金额不一致,多出来的数据如何做账呢?
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
老师,增值税申报时候我公司小规模开的普票,系统带出来的数据不含3%税,政策不是3%的普票免税吗,这个数字要改吗?
农村合作社小规模纳税人,应该填发票上价稅合计数,但是申报增值税时系统自动带出的是不含税金额
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
你好老师,集团划给我们一个公司,合并日抵消分录怎么写啊
但是我开票收入就和增值税报表上的收入对不上了呢? 也有一家公司要交税的,不含税收入金额也对不上
你好,怎么对不上?比如你开了100不含税的,你在第十栏填写100不就可以啦?它的税额不一样。
账上结转到营业外收入的是按照1%,但是系统免税额是按照3%。
如果需要交税的,填写减免明细表就可以。
写减免明细表和主表应纳税减征额。
一个开票系统的数据,一个是申报系统的数据
填写实际销售金额。
第二个图片实际销售金额按这个来填写。
必须是按税务局上面弹出金额申报的,要不然进行不了下一步
能忽略这个提示吗?
我开票系统是按3%来开票的,如果把金额和税额合计,再按1%的换算金额 55332.03+1659.97=56992,56992/1.01=56427.72 就可以对的上申报表的数据
不行,你的实际销售金额就是55332的那个。
只是我不知道差额56427.72-55332.03=1095.69元,怎么做账分录 摘要:无票收入 借:库存现金1095.69,贷:主营业务收入1095.69 这做账有没有问题呢?有什么可以需要修改的呢?
如果不行,只能去税局申报了吗?我在系统又改不了
你好,有问题 你没有做应交税费,需要价税分开来做。
借库存现金贷主营业务收入应交税费应交增值税,季度末的那个月如果不需要交增值税,再把它结转到营业外收入 季度45万以内的,在第十栏填写不含税的销售额,你的无票收入,加上普通发票的都在这里填写。
增值税报表上的金额修改不了的,要不然仅进行不了下一步的
你好,你上面这个数据它是没有给你减去附属发票的。
申报增值税之前也抄税吗?
就是抄完税这边就申报税了,我的发票金额是我超的税金额是对的上的,申报系统上的金额对不上,与实际开票金额不符合,所以申报不了的
你退出去重新进试一下。
也是这样的,我问过税局了无论在开票系统是开3%,还是1%,但在增值税申报系统里显示的收入金额都是开票系统的金额+税额合计,换算1% 电子税务局都是显示1%的不含税金额,税额是按3%计算的
那你们的主表第十栏它自动取提取的是价税分开吗?
他得和你账上的主营业务收入一致起来,要不你的企业所得税、和增值税销售额的收入不一样。
主表第十栏只是不含税金额,对啊主营收入对不上,所以就问有差额怎么做账
只能去税局现场申报数据了
去税务局那边申报。 只要你的收入是一致的,你可以其他的忽略。