你好,不需要修改报表的。

老师 我4月有笔分录1. 做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款, 这笔是错误的分录是吗?2. 我现在这月修改 要怎么操作 是需要把原先分录 照写 红字冲销,在重新做下 3. 修改错误凭证摘要需要怎么写
老师,现在是6月,我红冲4月的凭证,需要修改报表吗
现在发现19年的会计凭证科目错了,还需要修改凭证吗?还是只改报表就可以了,还有税金及附加的金额也填错了,还需要修改凭证吗?还是只改报表就可以了,.就是什么时候需要修改凭证?什么时候需要修改报表,不是很清楚!望有老师帮我详细解答一下…
6月份开的专票,现在需要红冲,那6月份做的账用修改吗
老师,上个月的记账凭证需要修改,是不是红冲以达反结账目的?
收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗
那老师,什么情况下需要更改报表
你好,你反结账到4月份修改,就需要。
老师 ,我不懂,,,不好意思,什么叫反结账
就是,4月份本身你已经结账了,报表也出了,现在6月份发现4月份账错,重新去修改4月的账,而不是在6月份做凭证红冲。
那老师,如果有同学出现这种情况的话,那4月的报表要修改,连带后面的报表也要修改,那不是很麻烦?
如果这么麻烦的话,大家为什么不都选择红冲呢?
你好,这是每个企业自己的规定。