你好,不用的,你们主营是技术服务的话,借劳务成本贷银行存款做这个就行,以后确认了收入结转成本,借主营业务成本贷劳务成本。
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
老师,对方开的信息技术服务费,做账时虚拟入库做库存结转成本了,信息技术服务要做在领料单中吗
老师好,我们老板垫付了一笔19992元的款项,是让人帮我们公司系统做信息服务的。对方开来的普票是*信息技术服务费*信息技术服务费。那我入账的时候可以写:借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-法人吗
老师好,我们公司做信息技术的,和一家医疗技术公司合作,他给我们做咨询服务,开发票开的是 现代服务*服务费 ,那我做账的时候可以做到 主营业务成本 吗
我公司是数字科技公司,经营范围有网络与信息安全软件开发;软件开发;大数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务; 信息技术咨询服务;信息系统集成服务;专业设计服务;物联网技术服务,网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询等,公司有个咨询服务的项目,有做了收入确认,但是有主营业务收入,没有主营业务成本呀,怎么匹配呢,之前发生的费用全入研发费用了,现在没有自营业务收入匹配呀怎么办
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
老师请问快账软件(在凭证列表中)因错了删除了3号凭证再重新录了3号凭证再插入到3号位置,为何进不去?麻烦老师教一下!谢谢
老师,这个题答案中的差额现金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折现系数是怎么出来的?
主行业是建筑安装
那你们这个信息费是用在哪里的后勤使用的吗?
是的,就是我们做了一个项目,后续有问题的话有代理维护服务的
做了收入嘛,做了收入的,借主营业务成本贷银行存款。
相当于这样
按上面分录写,还有什么问题吗?
这个信息技术服务费是一直做了库存,现在要做个领料表,服务费是没有实际的嘛,要不要在领料表体现
你好不建议做领料单不需要做入库。
老师,建筑行业收到信息技术服务费直接做成劳务成本吗
是的 可以这么做的,
要么就是工程施工 你有那个做那个
信息技术服务费开的专票,虚拟成库存也是可以的吧,老师
入库之后一直没有做结转到成本,你怎么盘点?
有结转成本的
那你就做库存商品,然后结转。
领料表就不做这个信息技术服务,只做我实际有的材料这样子嘛
你好,只有入库单没有出库,单是这个意思吗?