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不应该是借 库存商品115446.91应交税费15008.09 贷预付账款40000 应付账款90455 为什么课上直接写预付账款130455? 后期丁字形账户预付账款都对不上了

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贷预付账款40000 应付账款90455
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后期丁字形账户预付账款都对不上了
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为什么课上直接写预付账款130455?
后期丁字形账户预付账款都对不上了
2021-07-03 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-03 16:11

你好,应付和预付原则上不在同一个分录里出现,所以是用预付,差额部分后续付款再补做一次预付就行了

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相关问题讨论
你好,应付和预付原则上不在同一个分录里出现,所以是用预付,差额部分后续付款再补做一次预付就行了
2021-07-03
你好这个是一个供应商只能挂一个往来科目。你之前挂预付账款 ,现在还是使用这个,后续方便查账,不要挂多个
2021-07-02
首先同一个客户用一个往来,你第二个就不对,你同一个客户都是用预付账款就可以的,第二,你的库存商品虚增。
2023-12-08
你好,取得发票的时候,是这样做分录 借:库存商品,贷:预付账款 你说的两种方式(都不对的)
2023-12-08
你好,没问题,就是这么做的
2024-03-12
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