你好, 账上是不能一次性折旧的,正常按月计提,但是可以一次性税前扣除,在第2行第1列填4000

购买小骄车不含税32万,税率13%,税额4.16万,一般纳税人,现在500万以下,全部一次计入成本费用,做外账1.借:固定资产32,应交税进项税4.16贷:银行存款36.16;2、计入成本费应该怎么做。 做内账1、借:固定资产 32 应交税进项税4.16,贷:银行存款36.16; 汽车最短折旧4年,做内账可不可不提折旧,一次计入管理费用,如计提折旧每月=32÷4年÷12个月=0.67万,借:管理费用_折旧费0.67 贷:累计折旧0.67,老师这样对吗?如计入成本费用该怎么做。
公司有买了500万元以下的固定资产,根据现在的政策可以一次性扣除,那这个费用是不是在做账的时候直接计入管理费用一次性扣除,在季度申报的时候是不是就不用再填写加速折旧那个附表了
这个表格怎么填? 以前一直填0这次发现填不了0是 去年购买一部手机会计账务处理借 管理费用 折旧费4000贷累计折旧 4000没有每年摊销 这样可以吗?一次性折旧了 下面这个表格怎么填写
老师,麻烦问一下我所得税汇算清缴时资产折旧,摊销调整表我之前就是账载金额和税收金额一直就不用调整,而且累计折旧的金额和资产负债表累计折旧年末减年初也一致,但是我去年有个大的固定资产清理了,这样就导致我累计折旧年末比年初少,那这样我怎么填汇算清缴中资产折旧和摊销这个表呢?
家权老师好!还有个问题问您:我们是小规模纳税人,2022年3月购了一台小车,当时以固定资产加速折旧表中的一次性扣扣填报了,现在才发现每个月需要做的固定资产折旧表的分录一直没做,请问这该怎么做这个账务处理呢?谢谢!
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
手机也不能一次性折旧吗?
在第2行第二列 怎么填账载金额
账上是不能一次性折旧的
去年已经一次性折旧了 在办
怎么改 可以半年计提一次折旧吗
按月折旧怎么调整
借:累计折旧 贷:以前年度损益调整
小会计准则要通过以前年度损益调整吗
借:累计折旧 贷:利润分配
5000以下不能一次性折旧吗
报表怎么操作呢
怎么填写 合适
同学,我面已经给你回复过了,是可以一次性税前扣除,不是账上一次性折旧。帐载金额填4000,上面也是给你回复了的,你可以去看一下记录。
本年享受优惠资产原值也填4000吗
是的,帐载金额原值填4000
按照税收一般规定计算折旧 摊销金额 4000/36 111.11吗
你账上的折旧金额是这样去计算的。
可是我填了显示不对
不是按一般规定一个月的折旧吗
怎么不对?你可以截图上来看一下。
填了不行
100多是一个月的折旧,你去年累计加起来的折旧不止100多吧。另外我的意思是你要截出来提示为什么不行,你这个图片并没有显示是什么原因不行啊。
我是按照一个月算的 提示这张图上
我是按照一个月折旧填的 好像不行
100多是一个月的折旧,是要填累计到现在一共的折旧,不止一个月了
第二列账载折旧也是要填跟税前计算折旧一样的数