同学你好,您是问交税时的分录么?
老师,您好,请问小规模纳税人按照季度申报增值税和附加税. 那么产生的税费是当月计提还是季度计提一次
老师好 请问,小规模纳税人1季度计提的增值税是7.78元,计提的附加三项一共是0.94元。 4月初报税的时候实际交的增值税是7.79元,附加三项没有交钱。 请问:2季度的增值税 附加税如何写分录。 谢谢老师
你好老师,请问下,小规模季度申报增值税附加税,如果这边每个月计提增值税和附加税的话,月度有的没超过10万,有的超过十万,每月计提意味着有的月份是有增值税的,但季度申报的时候发现季度小于30万,没有税可交,这种情况账上怎么处理?
你好老师,请问下,小规模季度申报增值税附加税,如果这边每个月计提增值税和附加税的话,月度有的没超过10万,有的超过十万,每月计提意味着有的月份是有增值税的,但季度申报的时候发现季度小于30万,没有税可交,这种情况账上怎么处理?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
计提是在1季度 2季度已经交了税,但是2季度交税的时候比计提的增值税多交了1分钱,附加计提的,二季度系统里面没发生,也没有交。 这个分录怎么写才平啊,谢谢老师
同学你好 多交的一分 借,管理费用 贷,应交税费一应交增值税 计提的附加税 借,应交税费一应交城建税等 贷,营业外收入
谢谢老师。
不客气的,祝您学习愉快;