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问一下,商业汇票当时收到的时候,做应收票据的时候做的是客户给我的,后来票据到期了,钱到银行了,但是一个财务公司付的款,不是我当时收到的时候客户的名称了,那这个应该怎么做账呀?

2021-07-04 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-04 18:06

直接做账 借:银行存款 贷:应收票据

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直接做账 借:银行存款 贷:应收票据
2021-07-04
你好,你的会计分录是正确的
2024-03-04
嗯嗯,可以的,做平就是了
2023-02-13
您好,这样是可以的,对的
2023-02-13
发票来了不是专票的话不用处理,直接贴到凭证后面就行,是专票的话发票还是贴回去,复印一下做个凭证 借:应交税费-增值税-进项税额 借:费用负数
2021-11-06
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