同学您好,那您消费的时候怎么开票的,比如他消费了110元,实付100元,那您开100元的发票是吗

老师好,我是小规模纳税人,核定征收的,现在出现一个问题就是,我们是电影院的账,客人充值的时候,我们就开出发票,计为收入了,客人办理的是会员卡充值,比如充值五十万,那我们就开了五十万发票,在税务这边就认为我们是收入了,但是实际上我们是预收账款,只能是等到顾客消费的时候,才算是营业收入,现在所得税要计算了,那我之前的开票收入可不可以调整一下账务呢?不然我充值的时候要交税,客人消费的时候,又要计为收入了呀?
老师,您好~我们公司是餐饮业。疫情期间餐饮业不是免税吗?但是我开了有税率的票。客人消费了106元。我们开票的时候就是销售额100元,税额就是6元。我们得去窗口申报。进行增值税异常比对。那我申报纳税的时候,销售额应该填100元还是106元?
一般纳税人餐饮行业,店里做充值100送10元的活动,账务该怎么处理?我们是充值的时候不开发票,消费的时候才开
酒店行业 办理储值卡 计划推出充值1万送1000元 的储值卡 分成主卡10000元 副卡 1000元 那副卡来消费的时候用副卡结账 直接金额折折掉 不视同销售 可以吗?我家是一般纳税人 查实征收.
老师,我们是做餐饮的 ,旗下很多加盟店,现在想统一充值会员卡,这个金额由我们总部来收取,是顾客直接充值 ,到时候再去全国各门店消费,我们在把钱划单相关门店上,相当于我们总部是代收代付这个充值费,现在有个问题 我们总部代收代付怎么做账,是否需要发票,如果消费者要发票是谁开
老师,公司怎样申报个税
老师手工账记账本银行明细账的时候,有个业务 借 管理费用5172.81 贷 银行存款 5172.81 又退回了, 借 管理费用--5172.81 贷 银行存款 5172.81 这个贷方在账本上用负数表示吗(-5172.81)
老师,个税申报,比如8月实际工资3000,9月25号发,9月实际工资2000,10月25号发,9月15号之前申报个税,申报哪个数据?
假设承兑汇票贴现利息是5000,怎么入账,现金流量挂什么科目,现金流科目及金额是多少,现金流是正数还是负数
庆祝供应商搬迁购买花卉是业务招待费吗
研发费用加计扣除明细表,当年销售产品 借 库存商品 贷 管理费用-研发费用 ,库存商品对应的这部分研发费用不是已经冲减了吗? 还需要在48行,当年销售研发活动直接形成产品对应的材料部分填数字吗,填上数字不是相当于减了两次吗?不理解
你好,在哪学习类似于粮食集团公司财务全盘账?
老师,我们账上存货有一百万,但是实际这个货没有了,早已卖给客户,请问存货怎么处理呢,
分公司独立核算 现在要注销 资产负债表上显示 其他应付款200万 是欠公司负责人的钱 这个怎么办 怎么平账
老师,收入明细表里金额是262361.06,实际到账262414.35,多出来的金额是抹零,哪这部份金额是不是做财务费用-现金折扣
充值的时候不开,等到客人消费的时候再开,消费多少开多少,没消费完的金额就在卡里
那您消费的时候也不知道当时具体送了多少是吧,只知道卡的余额,是加上了赠送的部分的是吗,
消费的时候是可以从后台看卡里的剩余金额
老师这样的话,账务该怎么做?
卡里的余额,是分不清多少是她充值的,多少送的吧
对的,那这样的话是怎么做账?
同学您好, 借 银行存款 销售费用 贷 预收账款