是的,无法收回就是这么做账的

老师好!预付10万元给A企业,做了其他应收款借方10万,A企业注销了,现在可以这样处理吗:借:营业外支出10万 贷:其他应收款10万
小企业制度,其他应收款2家,一家借方10万,一家贷方15万,现在那两家公司都注销了,这两笔是不是冲营业外收入和支出?
企业收工资经费10万,记会计分录如下: 收 借 银行存款10 贷 其他应付款10 支 借应付职工薪酬10 贷 银行存款10,借 管理费用10 贷 应付职工薪酬10 借 其他应付款10 贷 管理费用10 这样记可以嘛? 还是说 支出 直接记 借 其他应付款 贷 银行存款
公司注销需要调整,账面上股东A有其他应收款10万,股东B有其他应付款10万,股东没有意见的话,可以当做股东A直接还款给股东B10万,冲掉双方的借款吗? 借其他应付款-B 100000 贷其他应收款-A 100000 这样双方余额就都为0了
老师 借:营业外支出 10万 贷:其他应收款 10万 这个营业外支出的金额需要提现在利润表中么,影响营业利润么??
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目