可以的 可以收下的
老师 请教个问题 收到进项税发票 为了税控 不能在当月抵扣 但是要作为当月的成本! 例如发票含税金额是50000元 税率9%我是不是应该用发票联 借:成本 45871.56 应交税费-应交增值税-待认证进项税 4128.44元 贷:银行存款 50000 然后 如果需要的时候 哪怕在明年3/4月时候 为了税控 是不是 可以用该张发票的抵扣联 作 为税务增值税申报表时的依据 同时账上这样处理 :借:应交税费-应交增值税(进项税) 4128.44 贷: 应交税费-应交增值税-待认证进项税4128.44
老师,我想问,建筑施工企业增值税纳税义务发生时间的问题,开工前收到预收款就发生纳税义务,就要报税,开工后收进度款,开发票,次月申报纳税,如果没开票也要按未开票收入申报增值税;但实际情况是,老板往往不理解,如果没开票就交税他就不肯,而且施工企业增值税金额一般很大,而且也不能保证有进项抵扣,不按规定申报万一被查还会有滞纳金和罚款的风险,这样情况一般怎么办呢?谢谢老师
老师好!收到客户邮寄来的增值税进项发票破损成3块,即发票破损,但是上面金额能看清楚,这样的发票还能被使用抵扣吗?谢谢老师!
老师好,有个客户,我们的货上月出货给了他,但是由于发票用完了,要本月才能开票给他,这个客户上月也卖出了该货,有了销项,但是没有进项,所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税,然后这个客户说他说上个月亏了很多,因交了很多税,我们本月开给他发票就有了进项了,可以抵扣以后的销项的,并没有亏,是吗?这个客户说若本月没有销项呢,那还不是亏了,请问老师进项税额可以在账户中存几个月,没有销项就会清零吗?谢谢。
老师,您好,我想问一下,第二问,受托方代收代缴的消费税中,组成计税价格为什么包含烟叶税的价格,正确的这个吗【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,为什么要减去10% 以及第六问中当期准许抵扣的进项税额300*3%,是不是因为他是从小规模人处购买,所以即使开了增值税专用发票也只能抵扣3%的,不能按照13%的进行抵扣 谢谢老师
付的广告费做什么凭证?
请教,现在6月份,个税申报是申报所属期5月份的工资,5月份是发4月份的工资,这样的逻辑是否正确?
老师个体工商户开专票附加税也是12%吗?
有个员工社保个人承担部分是有公司承担缴纳的,在申报员工个税的时候,可扣除养老,医疗保险的费用还填吗
你好请问空压机这折旧几年
老师,我们公司收到半年前收到一笔外汇约一万美金,现在还能退款?时间有没有限制, 退款的话我这边客户提供的卡号跟一开始汇款过来的账户不一样,可以退?
老师,成本法核算的长期股权投资处置时怎么做账务处理?谢谢
工商年检的从业人数怎么填,1—11月都是9个嗯,12月8个,我应该填几个人呀
福利费专票可以抵扣吗?
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