你好,需要申请红冲这张发票,而不是作废
老师好!对方18年九月开的专票,我们在19年九月抵扣了,因为款项未支付现在合同要作废。那么现在对方要冲红,怎么操作比较好?
对方单位把18年的专票弄掉了,现在又终止了合同,需要作废冲红这张票,我现在该怎么做呀?
老师,我公司开给客户的专用发票对方已经抵扣,现在合同终止需要作废这张发票,请问该怎么操作?
你好,我们给对方开了发票,发票有误对方抵扣了,但现在填了红字信息表如图片所示,麻烦问下我现在作废这张发票需要导入文件该怎么把这张错的专票作废
老师你好我本月已申报了,发现对方有一张专票单位开错了,但这张票我已经抵扣了,要红冲重开,现在我应该怎么处理
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
老师,2024年8月份股东实缴了3000元有备注投资款,当时没有交印花税也没有公示,由于没有及时打银行流水做账,在2025年6月做账记实收资本科目,现在10月份可以补交实缴资本的印花税和公示吗?需要去修改2024年第三季度的印花税和汇算清缴的报表吗?该怎么做?
老师你好,我公司为一般纳税人,主营废旧资源回收销售,竞标购得一处不动产~土地及建筑物,取得专票400万,缴纳了印花税1千及契税13万,怎么做分录入账
就是个人经营所得税,我那成本费用那里要加上那5000块钱的生活费吗?个体经营都是没领工资的,如果不填,不加上这5000的话,它这里显示要纳税80,那我点提交的时候是预缴80,还是它会自动的减5000的生活费,到时候缴费那里是零
麻烦老师,咨询一下,2025年第三季度的预缴企业所得税的支付应付薪金,如果企业在2025年4月之前发放2024年10万元和2025年1-8月份的50万元,共计60万元,那么应该填多少支付工资薪金呢?
老师,提取备用金,为啥不是,借备用金,贷银行存款,而是。借其他应收款,贷银行存款呢?
对,是我这边提交冲红还是对方那边提交我们确认呀?
你好,这个发票对方有认证吗?
他们说没有
你好,那就是你们申请,你们确认的
我们申请不是需要他们把票退回来么?可是他们票掉了,我们也可以直接申请是么?那做账的时候不要原票也是可以的么?
你好,需要对方把之前发票相应联次退回才可以申请。 发票掉了需要办理丢失手续才可以的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢