你好,贸易型企业出口退税,就是你出口成品的原采购进项税100*10*13%=130元..你退税也只能退130元.和出口金额无关.
#提问#请问免抵退的应退金额是多少呢 例如:取得进项发票是100元不含税,10个产品,13个点的税率,开票总金额为1130,出口金额为23美金/个,那么我能退回来的税费是多少呢??(公司为进出口贸易公司)
请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
甲生产企业为增值税一般纳税人,2019年11月份发生以下业务:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明:不含税价款300万元;本月海关核准免税进口料件价格为80万美元(对免税购进甲企业采取购进法)。当月内销不含税销售额为500万,当月出口商品FOB价为100万美元,当日外汇牌价为USD1=RMB6.5,出口商品退税率为9%。问题:1、企业免抵退税不得免征和抵扣税额是多少万。并做出与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录2、企业当月应纳税额是多少万。注意:此处填写的是计算出来的当月应交税额数,注意如果是负数就应该有符号!3、企业免抵退税额(即外销应退税额)是多少万,实退税额为多少万,被抵消的税额为多少万,并作出相应会计分录。4、根据上述资料,判断企业留抵税额是多少万,如果没有,此处填0。注意此处的留抵税额是指内销的进项不足抵扣的金额。
甲生产企业为增值税一般纳税人,2019年11月份发生以下业务:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的不含税价款700万元;本月海关核准免税进口料件价格为20万美元(对免税购进甲企业采取购进法)。当月内销不含税销售额为150万,当月出口商品FOB价为100万美元,当日外汇牌价为USD1=RMB6.6,出口商品退税率为9%,上期内销进项不足抵扣形成的留抵税额有12万。1、企业免抵退税不得免征和抵扣税额是几万。与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录是什么2、企业当月应纳税额是多少万。注意:此处填写的是计算出来的当月应交税额数,注意如果是负数就应该有符号!3、企业免抵退税额(即外销应退税额)是多少万,实退税额为多少万,被抵消的税额为多少万,并作出相应会计分录。4、根据上述资料,判断企业留抵税额是多少万,如果没有,此处填0。注意此处的留抵税额是指内销的进项不足抵扣的金额。
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物税率为13%,退税率为10%。2019年4月的有关经营业务为:购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款300万元,耗用其中价值100万元的原材料用于生产免税产品,当月因管理不善将上月购入的一批原材料毁损,该批原材料增值税专用发票上注明金额50万元,且己在上月进行了进项税额抵扣。上述原材料均适用增值税基本税率。当月进料加工耗用的保税进口料件金额100万元。上期期未留抵税额6万元。本月内销货物不含税销售额200万元,本月出口货物的销售额折合人民币400万元。问:(1)该企业不可免征和抵扣的进项税额的抵减额是多少?如何计算?(2)该企业不可免征和抵扣的进项税额是多少?如何计算?(3)该企业出口应退税额是多少?如何计算?(40)该企业出口的免抵税额是多少?如何计算?(5)该企业的留抵税额是多少?如何计算?
应付账款-职工薪酬挂帐20万,那么我现在是不是每个月不用计提工资,以后每个月给员工发工资的时候直接把这个账上的钱先冲掉?直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款?每个月做账不计提工资,直接把这个应付账款冲完才重新开始计提
老师,交的车保险,过户了,有些保险退回款,那收到这次退险费怎么出凭证?
请问收到代理运费发票要印花税吗?是那种拖柜的,名称就是代理运费,财务软件中显示不征收印花税的,实际需要交印花税吗?
老师,新装修的酒店买的沙发,壁灯,卫生间的卫浴具,客房的一些床等如何入帐 房子还是租入使用的
老师我到了新公司发现财务软件里借贷不平,是从22年开始漏记一笔,这个200万这个怎么调。有银行流水。借银行200万贷实收资本200
老师,什么是出口免税?哪些情况出口免税。
老师你好,残疾人保障金缴纳人数是怎么规定的
老师,这是6月份申报的增值税数据,5月底应该怎么做账
新开个个体户,用查账征收好还是核定征收好
请问个体工商户是非企业单位吗