你好 。按照不含税金额来结转的 这个是根据你 销售了多少 数量*成本单价来计算的 销售多少结转多少。 不是一次性结转的
老师,我按多少去结转成本啊,我以前做账是抵扣了什么票就按抵扣的结转成本,但是前会计的 购进的发票是83082.64 不用交税的。销项税是85882.8 进项70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她结转本月成本是621626.37不懂怎么结转的 要是像我那样,当期抵扣了多少,就结转多少成本,这样对不对。
老师,是不是只要有销售就一定要结转成本,还是说只是销售了产品与要结转成本,那么招标代理公司是否与要结转成本?我现在对成本结转这一块不是太明白,想知道什么情况下需要结转成本
老师,请问我抵扣税额是137000元,对应的不含税成本就是2070000元,那我结转成本时是不是就要对应结转2070000元?还是我需要结转多少的成本就结转多少?
老师,我一个工程当时开第一次票的时候对方提供了多少发票就结转了多少发票,当时就结转多了,现在又开了发票,是不是成本就不用结转了
一般纳税人,进账比较多,有销售额,成本是认证多少就结转多少吗?比如当月销售额30万,为了不交税,就认证31万抵扣,那我结转成本是按31万结转吗?
老师,公司2024年被稽查,然后在2025年3月补缴了2021年的增值税,补交了2021年和2020年所得税。所得税是因为有些劳务费多列了,有些汽油费和餐费多列了,说公司没有车辆不能入汽油费,餐费要入到招待费不能入差旅费,这样所得税都补交了,还要倒回去调2020和2021年的这些费用吗?
老师金碟软件有试算平衡表吗
商贸公司,怎么结转成本,
注销前有19万预付款收不回来发票,有啥后果
老师,我计账凭证是A4纸大小,银行回单应该如何粘贴,银行回单一般是一张A4纸三张或两张回单的
请教老师,我去年这笔分录多做了,也就是说流水里已经付了工资,我又做了一笔支付工资,这个怎么调整?
想问一下,怎么操作在电子税务局先补交以前年份的印花税,然后税局再退回来给企业。
假设3月初的汇率7.1,3月收到美元0.1未结汇,3月末汇率7.2,我用3月最后一个工作日的汇率进行结转,借应收账款美元户0.01,在财务费用汇兑损益0.01。 下月我收到一笔美元,并且结汇,结汇时把上月美元0.1起结汇,这种情况下,我的会计分录与金额该怎样填写
没有实际业务,找进项发票进来公户付款过账,然后对方扣除税点返回个人账户,怎样做会计处理
请问老师电子税务局查询以前年度增值税电子普通发票,没有查询到是不是就是收到的假发票
建筑公司,就是207万不含税对应的是137000的进项税额,我就要按207万来结转这个成本是吗?
你好 你们要按完工比例来 结转成本的 。 不能一次性做的。 建筑公司一般是 完工比例做成本做收入的
老师,因为是小企业会计准则,金额软件里有些建筑科目是没有的,所以没有按完工比列来做成本跟收入,都是以开发票来做收入,成本
你好 那这样的话 你们的收入和成本可能不配比的。
老师,不配比会有什么影响呢?完工比例是怎么计算得来的呢?
你好到时可能导致你收入很大 。成本很小或者是成本很大 收入很小 。 用发生的成本除以总成本计算出比例 这样来计算收入
哦,这样啊,现在发票收入跟结转的成本呢就是每次成本比收入要大几万块钱。发生的成本就是已经入账了的成本吗?那这总成本是怎么得来的呢?
你好 你们合同不是约定了总成本的。 按合同约定的总成本来或者是你们事先约定的金额来
老师,合同里就是没看到这个计划总成本呢,合同里就有一个5千万的含税计划收入的应该是
你好 没有的话 就按照你们 之前约定的成本或者你们实际会发生多少成本的金额来 做 。
问了项目经理,他是这样说的,我也不清楚了。我是按照项目部那里给的完工金额开票来做收入的,成本我就是不知道如何出才合理,按照抵扣税的不含税金额来出就比收入要大几十万了,我要怎么做才好呢?
你好 如果你们都不清楚成本的话; 这个 没法按进度完工比例做账的
老师,这样的话,我需要问他们要什么数据吗?我一点头绪都没有了
你好让对方提供大概的总成本金额 。以及每次发生成本进度怎么来付款开票的 约定清楚 给你 ; 你才好有依据来 处理收入和成本的
就是我让项目部那里提供大概的总成本,每次发生的成本数据也提供给我?
是的。 提供给你; 你才能去计算 完工比例这些的
老师,那我已经开票做了收入、结转了的成本呢,还需要怎么来处理吗?
你好 正常结转成本就行了。 到时 按期报税即可