你好 。按照不含税金额来结转的 这个是根据你 销售了多少 数量*成本单价来计算的 销售多少结转多少。 不是一次性结转的

老师,我按多少去结转成本啊,我以前做账是抵扣了什么票就按抵扣的结转成本,但是前会计的 购进的发票是83082.64 不用交税的。销项税是85882.8 进项70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她结转本月成本是621626.37不懂怎么结转的 要是像我那样,当期抵扣了多少,就结转多少成本,这样对不对。
老师,是不是只要有销售就一定要结转成本,还是说只是销售了产品与要结转成本,那么招标代理公司是否与要结转成本?我现在对成本结转这一块不是太明白,想知道什么情况下需要结转成本
老师,请问我抵扣税额是137000元,对应的不含税成本就是2070000元,那我结转成本时是不是就要对应结转2070000元?还是我需要结转多少的成本就结转多少?
老师好,我想问下,比如我12月份开票确认收入1000万元并暂估成本,但是从11月份开始我就预付了1500万元,那我结转成本的时候怎么结转?是只结转1000万元部分的成本还是可以按预付的来结转成本呢?
老师,我一个工程当时开第一次票的时候对方提供了多少发票就结转了多少发票,当时就结转多了,现在又开了发票,是不是成本就不用结转了
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
建筑公司,就是207万不含税对应的是137000的进项税额,我就要按207万来结转这个成本是吗?
你好 你们要按完工比例来 结转成本的 。 不能一次性做的。 建筑公司一般是 完工比例做成本做收入的
老师,因为是小企业会计准则,金额软件里有些建筑科目是没有的,所以没有按完工比列来做成本跟收入,都是以开发票来做收入,成本
你好 那这样的话 你们的收入和成本可能不配比的。
老师,不配比会有什么影响呢?完工比例是怎么计算得来的呢?
你好到时可能导致你收入很大 。成本很小或者是成本很大 收入很小 。 用发生的成本除以总成本计算出比例 这样来计算收入
哦,这样啊,现在发票收入跟结转的成本呢就是每次成本比收入要大几万块钱。发生的成本就是已经入账了的成本吗?那这总成本是怎么得来的呢?
你好 你们合同不是约定了总成本的。 按合同约定的总成本来或者是你们事先约定的金额来
老师,合同里就是没看到这个计划总成本呢,合同里就有一个5千万的含税计划收入的应该是
你好 没有的话 就按照你们 之前约定的成本或者你们实际会发生多少成本的金额来 做 。
问了项目经理,他是这样说的,我也不清楚了。我是按照项目部那里给的完工金额开票来做收入的,成本我就是不知道如何出才合理,按照抵扣税的不含税金额来出就比收入要大几十万了,我要怎么做才好呢?
你好 如果你们都不清楚成本的话; 这个 没法按进度完工比例做账的
老师,这样的话,我需要问他们要什么数据吗?我一点头绪都没有了
你好让对方提供大概的总成本金额 。以及每次发生成本进度怎么来付款开票的 约定清楚 给你 ; 你才好有依据来 处理收入和成本的
就是我让项目部那里提供大概的总成本,每次发生的成本数据也提供给我?
是的。 提供给你; 你才能去计算 完工比例这些的
老师,那我已经开票做了收入、结转了的成本呢,还需要怎么来处理吗?
你好 正常结转成本就行了。 到时 按期报税即可