综合所得=(6000-5000)×12+30000=42000 应交税费=42000×10%-1410=2790 单独计算应交税费=12000×3%+30000×3%=1260 选择单独计算

居民个人小王,2019年每月扣除4-1境外取得工资收入¥6000概念,年底还拿到了¥30,000的年终奖假设小王当然没有其他收入不考虑专项附加扣除和其他扣除,请问小王应选择将年终奖单独计税,还是与当年度综合所得合并计税
居民个人王某2019年度每月工资收入为12000元,年终时,除取得当月工资外,一次性取得全年度的奖金两万元,同时,取得半年奖1000元,全勤奖500元,假设王某每月专项扣除为1000元,专项附加扣除为2000元,无其他收入和减免费用。要求计算王某2019年累计应扣缴的个人所得税税额
.居民个人王某2019年度每月工资收入为12000元,终时,除取得当月工资外一次性全年度的奖金20000元,同时取得半年奖1000元全勤奖500元。假设王某每月专项扣000元,专项附加扣除2000元,无其他收入和减除费用。要求:计算王某2019年累计应扣缴的个人所得税税额。
居民个人王某2019年度每月工资收人为12000元,年终时,除取得当月工资外一次性取全年度的奖金20000元,同时取得半年奖1000元,全勤奖500元。假设王某每月专项扣1000元,专项附加扣除2000元,无其他收入和减除费用。要求:计算王某2019年累计应扣缴的个人所得税税额。
居民个人王某及配偶名下均无房,在某省会城市工作并租房居住,2018年9月开始攻读工商管理硕士。2019年王某取得收入和部分支出如下:(1)每月从单位领取扣除社保费用和住房公积金后的工资8000元,截至11月底累计已预扣预缴个人所得税款363元。(2)取得年终奖48000元。(3)利用业余时间出版一部摄影集,取得稿酬20000元(4)每月支付房租3000元。(1)计算2019年12月王某取得的工资、薪金(不考虑年终奖)应预扣预缴的个人所得税额。(2)年终奖选择单独计税方式预扣预缴应缴纳的税额。(3)计算王某取得的稿酬所得应预扣预缴的个人所得税额。(4)计算王某取得的2019年综合所得汇算清缴应缴纳的个人所得税额。(计算时年终奖纳入综合所得计税)。(5)计算王某就2019年综合所得向主管税务机关办理汇算清缴时,应补缴的税款或申请的应退税额。
小型微利企业印花税减半需要在哪填写呀
老师,现在个体户上了平台的平台自动对接税务,客户7—9这个季度是旺季大概有一百来万的收入,还要就是节假日多一点,其他月份的收入大概就十来万的收入,这个的话他的经验所得怎么样可以少交一点税呢,增值税是不是就没有办法了
2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?
控股股东不能成为企业法定代表人吗?现实生活中好像都是这样的
老师,实操系统六月份报税利润表数据填错了,怎么才能清空数据重新练习?谢谢!
小型微利企业印花税减半,怎么操作呀
老师,申报个税的收入是按缴费工资,还是缴费基数
老师我们公司是小规模纳税人,开具普票100万,按1%缴纳增值税及附加税,然后有2%的增值税优惠,该怎么做账呢
您好,我想看这个分录是不是之前会计做错了,是不是都应该是应收账款呢!
公司是不是一定要交企业所得税?