实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。

老师,享受减免加计抵减要怎么做账?
老师你好,生产型企业享受增值税加计抵减 请问下怎么写分录呢
老师,您好 收到19年的当时未享受增值税加技抵减的退税 ,有增值税和附加税 也不知道之前会计是怎么做的 ,这个分录该怎么做
增值税加计抵减政策 ,你好这个政策是享受什么
老师,你好!关于2023年度享受增值税进项税额加计抵减政策会计分录怎么处理,是按享受后的税额计提做账还是正常做账,把享受部分做营业外收入吗?
深圳社保没买满一年能领取失业金吗???急,老师
员工打印发票后报销,我直接就顺便复印一份作为抵扣联装订,然后不再去下载出电子版可以吗?现在税务局上都有不是
深圳社保没买满一年能领取失业金吗
老师,您好!请问一下您 企业在2026年3月份补缴了2023年度的企业所得税14万多和滞纳金4万多,请问会计分录怎么处理呢?谢谢老师指导!
我红冲去年的收入后又重新开了,会计分录怎么写
企业征信报告可以 在网银上下载吗?具体要怎么操作?
A公司是个体工商户,经营者是陈阳。 我可以用电子税务局系统,销售方名称是陈阳吗?
朴老师,用公户打给个人的税点该怎么做账?
民非企业,企业所得税在其他费用核算,请问企业所得税预缴申报的时候,利润总额,也是减掉企业所得税费用的金额吗?还是说还原回去,把放到其他费用中的企业所得税费用从其他费用中剔除。
老师,你好,我们是进口单位,收到的报关单成交方式是EXW,报关单上的运费,保费,杂费,如何入账呢?
老师,24年增值税享受加计抵减合计8140元没有做进账里,导致24年的企业汇算清缴没有做对,请问现在要怎么做呢?
直接做到现在,按其他收益入账
借:应交税费——未交增值税 8140 贷:其他收益8140 请问是这样做吗
是的,可以这样做账
现在我收到这个信息,请问企业所得税汇算清缴我要怎么做改呢
或者更正24年度,或者不管该提示了
我不管他,直接把账改了就可以吗
是,不管他,直接把账改了就可以
现在把账改了,就只能体现在26年了,这样是没问题的是吗
是的,是没有问题的