你给自己盖房子的话,后面转入固定资产科目里面

老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整
老师,我公司是做工程的,包工包料的, 做账的 借 在建工程,贷银行存款 请问最后在建工程怎么做账呢。结转去哪里了呢
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师好,建筑工程公司8、 购买材料搭建自用宿舍、移动厕所、办公房、厨房饭堂等工人用的设施 借:原材料-**材料 贷:银行存款 借:在建工程-***工程临时设施 贷:原材料-**材料 后期如果建设好了,在建工程-***工程临时设施转到哪个科目里面呢? 应付职工薪酬-工资 银行存款
收到预收工程款做的是借银行存款贷预收账款,建工程的时候做的借在建工程贷银行存款,现在钱花完了预收账款怎么做账
老师你好,房产公司的a小区,工程总造价是两个亿,我现在只有1.8个亿的成本发票。估了0.2个亿。如果到5月30号前我还没有拿到这0.2个亿的发票。根据《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第三十二条规定,出包工程未最终办理结算而未取得全额发票的,在证明资料充分的前提下,其发票不足金额可以预提,但最高不得超过合同总金额的10%,所以是不是即使我没有拿到0.2亿的发票也不需要调增。
老师,我想问下那张纳税申报表可以看到应收总额和纳税总额,资产负债表可以看到一年的纳税总额么
我们就开那个电费发票,就开那个太阳能发的电嘛,卖给卖给客户和卖给国家电网,大概就13个点的电费发票。请问下老师,这个营业执照上需要加什么经营范围
老师,加油费的合同、建筑服务的劳务费发票、还有建筑工人施工给我开的建筑服务*其他建筑服务的发票要交印花税吗?
老师,有没有外贸公司做内账算利润的表格模板,可以发我一下不
公司建的办公楼是固定资产,24年开始减少一半,另一半不要了,那么会计核算需要怎么处理?账务怎么做?折旧有变化吗
我们属于农产品初加工行业,在计算初加工所得免税额时候,公司的管理费用、研发费用、财务费用、销售费用可以作为成本扣除吗?
就我想咨询一下。法人有两个个体户的执照。申报生产经营所得的时候,每个户都能扣除6万吗每年?我看系统每个户都可以扣除6万。对吗,怎么处理
员工自己的车报销加油费发票,这个可以吗?需要什么证据链,涉及哪些税
给子公司开利息发票,我们怎么做账
帮别的公司做的呢
先计入工程施工-合同成本-xx项目 ,后面转入主营业务成本里面
那在建工程 是自己厂房用的,或者自己购买设备安装使用的, 还是帮别的工地施工也能用在建工程呢?
在建工程只能自己盖厂房才用