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老师,一般纳税人,前几个月,有个买税控盘440元的进项税申报了,但是一直没有销项能抵。在增值税减免申报明细表中,期末余额显示440元,这个月有销项需要抵扣了,我该怎样操作

2021-07-06 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 09:50

主表你抵扣多少你就在减征额那个栏里写多少,同时填写减免明细表,也是用了多少写多少本月实际发生额里

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快账用户5315 追问 2021-07-06 10:12

老师,是在增值税纳税申报表(一般纳税人适用)表中,第23行应纳税额减征额中填列吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 10:16

对的,这个440,如果全都抵,就是440,如果只用了300,就写300,

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主表你抵扣多少你就在减征额那个栏里写多少,同时填写减免明细表,也是用了多少写多少本月实际发生额里
2021-07-06
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)23102.05 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3936.29 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)18725.76 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)440 二、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3936.29 贷:应交税费——未交增值税未3936.29
2021-05-24
你不需要交增值税这个不能抵减,等需要交的时候再去抵减就可以
2020-10-21
是的,但是会有减免税明细表里面有期末余额的
2021-02-02
去税务局修改之前的
2021-12-05
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