你好可以的,但是你在六月份做费用,七月份红冲六月份的,然后做发票的
老师,费用发生6月,但是发票7月份才开过来也可以做为6月份的费用税前抵扣?
老师,发生的费用实际是6月份的,但发票是7月份才开的,按照权责发生制可以入账在6月份的吧
老师,6月份确认了费用,7月份才能把发票开出来,7月份收到票可以附到6月份的凭证里么?
请问老师工厂6月份电费是120000元,7月份开发票,那6月份可以先做暂估生产用电费120000元吗?
老师你好,收到6月份的水电费增值税发票,金额7500,但6月的账未做计提,现在7月才开了6月的水电费发票,8月份才付的款,7月的账直接入费用,挂其他应付可以不
老师,1.8万卖车钱不会转给公司了,已经转给老板的朋友了,所以我很头疼,这个账务处理要怎么弄
车子未做固定资产,什么都没做过,车被卖了,有发票才发现,挂靠着车子,被卖了1.8万,款被老板朋友收了
老板朋友把车卖了1.8万,该车未进项抵扣过
申请商标,以老板个人名义申请的,这个可以做账吗
请问老师出口退税申报流程怎么操作
请问老师,公司收到居间费,汇算清缴表期间明细表,应该填在哪一个项目
老师你好,单位的车要卖,开票的话需要备注什么吗
老师,租户租我们房子开店,他要办理税务登记,是不是需要我们提供租赁发票
郭老师,您好,销售部的销售奖金应该以什么形式发放,(对公还是私转)
投资款,印花税,就是营业账簿,一年报一次吧
现在已经收到发票了,但是开票时间是7月1号的,我6月账还没有做,可以直接做6月费用?
好不可以的,发票不允许提前做。
意思是开票日期7月的发票就要做在7月份以后的吗?但是费用是发生在6月啊
对的,那你六月份借管理费用贷银行存款用银行回单,也就是没有发票的。
然后七月份收到发票,红冲暂估的,然后做发票的不就可以了。
现在做6月的账已经收到发票了,我直接贴在6月那里可以吗?
同学,发票不允许提前做帐,如果税务局查到的话,需要你们调整。
是有这么一个风险的,我们也想让你们简单做,不需要那么麻烦。
金额不大,才一千多而已
那你就可以这么做的。
意思金额小的可以简单做在6月份就可以了吗
你好是的,可以这么做。