你好可以的,但是你在六月份做费用,七月份红冲六月份的,然后做发票的
老师,费用发生6月,但是发票7月份才开过来也可以做为6月份的费用税前抵扣?
老师,发生的费用实际是6月份的,但发票是7月份才开的,按照权责发生制可以入账在6月份的吧
老师,6月份确认了费用,7月份才能把发票开出来,7月份收到票可以附到6月份的凭证里么?
请问老师工厂6月份电费是120000元,7月份开发票,那6月份可以先做暂估生产用电费120000元吗?
老师你好,收到6月份的水电费增值税发票,金额7500,但6月的账未做计提,现在7月才开了6月的水电费发票,8月份才付的款,7月的账直接入费用,挂其他应付可以不
你好,请问一下餐饮连锁店的账好做吗,我准备接餐饮公司的账
老师周末好,打扰了,请问一下老师,公司对厂区,办公楼,厨房等维修应该计入什么科目?数额9万元,
朴老师:快账是做账软件,可以同时做好几个公司的账吗?每个公司只在这个软件里面做哪些账(手工做的凭证都要录入是吗?还有哪些需要做进去的?每个月14号之前做好了之后是给自己公司看的还是要上传到国家税务局
老师单选第一题,答案怎么没减分包款呢
老师,请问账套️什么
老师,两个公司都发工资,一个交五险,另一个交公积金正常吗?
税务局公司为B级可以发行债权吗?
朴老师,没有票是不是也可以做账,是叫现金账还是,这个是什么科目啊,厂里包午餐(买食材都是没有票),修机器和材料运费都是现金或微信支付,这些怎么做账,开厂到现在快3年都没有做过账,可以一次性做账吗?
为啥还要加250,不重复吗
老师,河南省今年继续教育多少钱呢?
现在已经收到发票了,但是开票时间是7月1号的,我6月账还没有做,可以直接做6月费用?
好不可以的,发票不允许提前做。
意思是开票日期7月的发票就要做在7月份以后的吗?但是费用是发生在6月啊
对的,那你六月份借管理费用贷银行存款用银行回单,也就是没有发票的。
然后七月份收到发票,红冲暂估的,然后做发票的不就可以了。
现在做6月的账已经收到发票了,我直接贴在6月那里可以吗?
同学,发票不允许提前做帐,如果税务局查到的话,需要你们调整。
是有这么一个风险的,我们也想让你们简单做,不需要那么麻烦。
金额不大,才一千多而已
那你就可以这么做的。
意思金额小的可以简单做在6月份就可以了吗
你好是的,可以这么做。