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老师,费用发生6月,但是发票7月份才开过来也可以做为6月份的费用税前抵扣?

2021-07-06 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 11:40

你好可以的,但是你在六月份做费用,七月份红冲六月份的,然后做发票的

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快账用户8069 追问 2021-07-06 11:43

现在已经收到发票了,但是开票时间是7月1号的,我6月账还没有做,可以直接做6月费用?

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齐红老师 解答 2021-07-06 11:48

好不可以的,发票不允许提前做。

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快账用户8069 追问 2021-07-06 11:49

意思是开票日期7月的发票就要做在7月份以后的吗?但是费用是发生在6月啊

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齐红老师 解答 2021-07-06 11:53

对的,那你六月份借管理费用贷银行存款用银行回单,也就是没有发票的。

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齐红老师 解答 2021-07-06 11:53

然后七月份收到发票,红冲暂估的,然后做发票的不就可以了。

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快账用户8069 追问 2021-07-06 12:06

现在做6月的账已经收到发票了,我直接贴在6月那里可以吗?

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齐红老师 解答 2021-07-06 12:08

同学,发票不允许提前做帐,如果税务局查到的话,需要你们调整。

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齐红老师 解答 2021-07-06 12:09

是有这么一个风险的,我们也想让你们简单做,不需要那么麻烦。

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快账用户8069 追问 2021-07-06 12:10

金额不大,才一千多而已

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齐红老师 解答 2021-07-06 12:14

那你就可以这么做的。

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快账用户8069 追问 2021-07-06 12:14

意思金额小的可以简单做在6月份就可以了吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 12:16

你好是的,可以这么做。

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你好可以的,但是你在六月份做费用,七月份红冲六月份的,然后做发票的
2021-07-06
你好,对的,是这么做的。
2021-07-09
你好可以的没问题
2023-07-06
你好,这个本身就应该做费用做到六月份。这样才符合权责发生制。
2024-07-11
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