可以的,可以这么做的。
老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
6月收到发票做了进项税抵扣,但是发票的款是7月支付的,7月份做的账,问题是6月份的进项税与月底结转对不上了,怎么办呢 在6月份借:主营业务成本,借:应交税费…进项税,贷:应付账款 。到7月份在冲应付账款, 这样可以吗?
你好老师,6月份才收到4月份的打印机维修费的发票,付款也是6月才付的,发票可以直接在6月入账吗?
老师,6月付的款,7月开发票给我们,6月我是可以直接入费用,发票附到6月凭证里面,还是入其他应收款,7月收到发票再转费用比较好
老师你好,收到6月份的水电费增值税发票,金额7500,但6月的账未做计提,现在7月才开了6月的水电费发票,8月份才付的款,7月的账直接入费用,挂其他应付可以不
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
老师,你好,可以自己解除办税员身份信息吗
前期分录错误,下个季度怎么更改
请教一下信息填报系统出来的这个备案要求,公司必须要备案吗?不做有什么后果啊
完税证明就是社保缴费证明吗?
老师请教一个问题,我们给股东的分红7万元,股东找了一个A公司,我们把钱转给了A公司,A公司也扣了手续费之后把钱转给了这个股东,现在这7万没有票,我该怎么处理呢?
老师你好问一下印花税是进货的80%+销售的50%乘以万分之三减半吗
增值税税收减免记做营业外收入是吗
报关单上的杂费是什么?
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快