你好,6月份可以暂估电费12万
请问电费发票没有出来的情况下,可以先暂估吗?12月有20天的金额是和1月份的金额合在一起开票的,现在没有发票,做12月份账的时候可以将电费暂估出来做成本吗?
老师,费用发生6月,但是发票7月份才开过来也可以做为6月份的费用税前抵扣?
老师,员工7月份出差报销的车费如果8月份才开的票,那7月份能暂估成本入账吗?另外6月底暂估了房租的费用,8月才收到票,那7月份是继续暂估入账还是要红冲了再暂估?
老师,请问7月份我收到工程服务成本发票,我想做到6月份账上,是不是可以暂估成本,借主营业务成本——暂估 ?
老师你好:6月份的电费发票我是7月份才打印的,发票日期是7月份的,那7月份开的发票不好放在6月份的账里入账,请问一下,我先预提的话,记账凭证后面也要附东西吗?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
那6月份暂估会计分录和7月份收到发票分别怎么做?
借:生产成本-电费 贷:应付账款-暂估-电力公司 借:应付账款-暂估-电力公司 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
7月份收到电费发票,不要冲减6月份暂估电费会计分录,直接做就可以了是这样吗?
是的,直接那样做就是了哈
好,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。