你好,需要计提附加税,企业所得税等。比如计提附加税的分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税
老师你好,哪些税费是要当月计提的申报时支付,哪些是申报的时候再计提支付的。
老师好!我想咨询一下当月增值税需要计提吗?次月缴纳,是计提当月结转还是次月结转?会计分录是怎么做的?谢谢!
请问老师,(公立幼儿园)月末需要结转会计分录有哪些?年末结转的会计分录有哪些?月末年末需要计提有哪些会计分录?月、年度需要申报有哪些税?哪些申报表?
老师,我公司开具发票后,需申报缴纳这些税种,请问在这些税种中,哪些是需要在开票当月计提税费的?
当月开票次月申报纳税,当月需要计提哪些税费?会计分录是?
老师公司买一套房,需要缴纳哪些税种,每个税种如何计算,谢谢老师
有个公司22年就不经营了,现在又要经营,现在我想把账接起来但是上个会计把21年的账弄丢了,但是在电子税务局里可以查到它的利润和资产负债表,就是没有科目余额表,这个有办法接上这个账吗
老师您好,汇算清缴前反结账调整了12月份的账务,现在是利润表没有变,但是资产负债表资产总额增加了30万,我现在更正报表有没有什么影响呢
请问公司22年购买的汽车,没有入帐有啥影响吗,现在25年,入在25年账上可以吗
老师想问一下,去年12月做了暂估成本,在今年回了发票,那么在报所得税年报的时候,需要怎么处理
你好,老师 我公司是从事珠宝玉器线上线下销售,我想问问老师我公司带销售货主的商品,本金是由货主定价,7天或15天交易成功后我公司把本金支付给货主,利润是归公司的,账务怎样处理处理。
老师您好,我想问下就是现在汇算清缴发现8月份有一笔辅助生产成本没有结转16万多,应该怎么调整合适呢,我24年第四季度申报的时候有利润有税款
老师您好,有商家要给我定额手撕发票。我该注意什么呢?
老师,购机两台发动机总成,单价超过5000没超过10000,可以直接入成本吗?
去年支付的法律顾问费3万也开发票了,今年因为其他原因又退回给我们2万,请问去年的这发票需要红冲吗?
企业所得税也要计提吗?印花税呢?
你好,印花税不需要计提,如果需要缴纳企业所得税,计提的分录是 借:所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税
我们是施工企业,因为是在本地,没有预缴税款,在次月全额缴纳
那我当月需要计提附加税,所得税,下月缴纳税款,做冲减时印花税直接计入成本是吗
你好,印花税不需要计提,缴纳的分录是 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
老师,借:管理费用-印花税。贷:银行存款。不能这样吗
你好,这样处理是错误的,印花税的分录是 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢