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当月开票次月申报纳税,当月需要计提哪些税费?会计分录是?

2021-07-06 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 14:47

你好,需要计提附加税,企业所得税等。比如计提附加税的分录是 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税

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快账用户1952 追问 2021-07-06 14:48

企业所得税也要计提吗?印花税呢?

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齐红老师 解答 2021-07-06 14:50

你好,印花税不需要计提,如果需要缴纳企业所得税,计提的分录是 借:所得税费用  ,贷:应交税费—企业所得税

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快账用户1952 追问 2021-07-06 14:54

我们是施工企业,因为是在本地,没有预缴税款,在次月全额缴纳

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快账用户1952 追问 2021-07-06 14:54

那我当月需要计提附加税,所得税,下月缴纳税款,做冲减时印花税直接计入成本是吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 14:59

你好,印花税不需要计提,缴纳的分录是 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款

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快账用户1952 追问 2021-07-06 15:19

老师,借:管理费用-印花税。贷:银行存款。不能这样吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 15:24

你好,这样处理是错误的,印花税的分录是 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款

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快账用户1952 追问 2021-07-06 16:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-06 16:10

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,需要计提附加税,企业所得税等。比如计提附加税的分录是 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税
2021-07-06
你好,一般需要计提的增值税 附加税 企业所得税
2023-01-13
你好,都需要计提税费
2021-02-25
你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-11-18
借,X收入 贷,X支出 X净资产 你这个每一个期末直接将相关的收入支出结转到净资产就可以了。每一个期末在相关的收入支出结转到净资产。计提的话,通常是有一些发生的费用还没有支付,就要给他计提出来。那如果说你是公立幼儿园的话,你只需要申报一些附加税就可以了,比如说印花税。
2021-02-23
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