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请问老师,给劳务公司办结算应付劳务费5万,因其劳动过程中对我方造成损失扣费0.5万后,实际支付4.5万,那么这个分录怎么做能体现是应付5万,实际支付4.5

2021-07-06 20:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 20:43

同学 你这个0.5可以冲减你的应付和成本。做一笔相反的会计分录。

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快账用户3734 追问 2021-07-06 20:45

借:工程施工-合同成本-人工费5万 贷:银行存款4.5万 工程施工-合同成本-人工费0.5万 这样对吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 20:47

同学 对的,可以这么做,然后备注一下这个0.5是扣款的冲减。

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同学 你这个0.5可以冲减你的应付和成本。做一笔相反的会计分录。
2021-07-06
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2022-02-17
可以去做发票红冲处理,你们账务跟着冲2万的成本
2024-02-06
你好同学,正在看题测算,稍等一下
2022-10-29
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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