同学 你这个0.5可以冲减你的应付和成本。做一笔相反的会计分录。

请问老师,给劳务公司办结算应付劳务费5万,因其劳动过程中对我方造成损失扣费0.5万后,实际支付4.5万,那么这个分录怎么做能体现是应付5万,实际支付4.5
我公司每个月业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 其他应付款-上级 100万;;贷 银行存款 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 是有借方 没有贷方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款科目,请问 我想在其他应付款科目在体现支出多少,结余多少怎么操作,2020年的应该怎么改,现在应该怎么记
您好,我的劳务分包中有扣管理费和税费,就是本来 应付100万元施工费,扣除了10万管理费,扣除了2万税费,实际只支付了88万,我的分录是这样的,因为对方未开票,我先冲我的主营业务收入,借:主营业务收入100万 贷:其它应付款 100万,实际付款时,我是借:其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷:银行存款88万,我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开,我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费,现在发现好乱,像这种有什么好的办法吗?能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费,谢谢
关于劳务费开票及缴税问题 请问老师:公司打给个人款,让其去税务局开发票,公司给他代缴个人所得税,经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交,可以公司留在账上 以应打款10万金额为例,计算出公司代扣劳务个人所得2万5,留在账上,打给个人7万5,我不明白的是,这样的话个人只收到了7万5,怎么开10万发票给公司呢? 而如果只开7万5的发票,那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了? 那如果10万含税的基础上,个税还由个人支付,税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况,但是个人同意自己支付的前提下,该怎么平衡这个事情呢?辛苦老师帮我解答一下
老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
利润表上的,本期金额,上期金额是填哪几个月的累计数一?现在申报2025年12月
计提工资,公司承担个人所得税怎么做账,分录怎么写
老师、合伙企业、合伙人是公司生产经营所得怎么申报呢
发票发现比暂估的金额多,怎么办,据票入账吗
后期怎么做账,目前还没有收益,投资收益之类的账啊?用做?什么时候做投资收益?
朴老师,请问劳务费现在应该怎么开?
请问:厂房要交到大队里的土地年租金属于什么费用?还有:城镇土地使用税和房产税,属于什么费用,凭证怎么写
进项税额的增加导致按期计提折旧后固定资产净额为零?这种在金蝶云星辰软件中怎样调整数据?
2024年12月的奖金,2025年1月份计提的,企业所得税已计入成本费用的职工薪酬包含吗
老师,我们是小规模纳税人,2025年第四季度开出发票30多万,取得发票10万。还有20万已经收到货了,票还没有开出来,估计到2026年才能开出来。我这成本怎么结转
借:工程施工-合同成本-人工费5万 贷:银行存款4.5万 工程施工-合同成本-人工费0.5万 这样对吗
同学 对的,可以这么做,然后备注一下这个0.5是扣款的冲减。