你好,公司基本户销户剩余的余额转给法人了 借:其他应收款,贷:银行存款—基本户

老师,公司基本户销户剩余的余额转给法人了,会计分录怎么做。 我们是销户从开了另外一个银行。
你好老师。我们公司一般户是中国银行的,基本户是建行的,中国银行一般户销户了把剩下的2分钱到建行基本户了,这个分录怎么做呢
有个银行销户,余额直接转进我们基本户,做分录借:银行存款-基本户 贷:银行存款-销户银行 问题来了,销户的这个银行系统里没有余额,余额就成负数了,我该怎么处理?是直接添加期初余额还是后面补做分录
我们是个人独资企业,目前公司先注销了银行基本户款项已经全部转给了法人(基本户银行账户余额为0),这部分应该怎么做分录
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
之后要不要叫他还回来
你好,需要让法人代表把这个款项还回来的