你好, 收到的代发给被派遣人员的工资、社保、公积金等费用,填在2和3项下; 收到的全部含税收入填在5项下,6、7、8会自动计算出来

老师劳务派遣公司差额计税这个表怎么填呢?
老师我单位是劳务派遣公司差额纳税,这张发票怎样作帐,增值税申报表怎么填写
劳务派遣差额征税主表怎么填
劳务派遣公司差额计税怎么处理呢
老师,实行差额征税的劳务派遣公司,比如开100万,成本98万,差额后2万,这个会计分录怎么写呢?
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛