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物业退回多少电费款,没有直接退钱 又给充成电费了,这笔业务怎么处理?当时处理时 借:管理费用 贷:其他应付款

2021-07-06 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 22:04

同学您好,也就是管理费用减少了,多的就变成预付账款或其他应付款的借方了是吗

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快账用户9403 追问 2021-07-07 08:37

老师,贷方做那个科目

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齐红老师 解答 2021-07-07 08:44

就是借管理费用负数借预付账款或其他应付款

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快账用户9403 追问 2021-07-07 09:30

老师问什么要做借方预付

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:34

预付也就相当于是先充值后消费,那您先充值就是预付账款

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快账用户9403 追问 2021-07-07 10:08

借:预付账款 借管理费用(红字)

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齐红老师 解答 2021-07-07 13:21

您好,是的,是这样的

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相关问题讨论
同学您好,也就是管理费用减少了,多的就变成预付账款或其他应付款的借方了是吗
2021-07-06
学员你好,300多还会在支付吗,不会的话 借:银行存款 借:费用类负数
2022-02-26
你好;    你之前计入的是 管理费用去支付的;现在就得  去做 贷方 以前年度损益调整; 不是做其他业务收入; 也不是 去直接冲管理费用去 ; 因为跨年了   
2022-03-31
借银行存款 借管理费用负数
2023-12-19
当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款 你支付时为什么直接挂其他应收款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 其他应收款 贷:预付账款
2020-11-06
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