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公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,每月摊销2000多。这个月付了尾款3万,那这个应该怎么做会计分录?

2021-07-07 01:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-07 05:38

您好,补上就可以少做补上,你之前是不是做无形资产还是长期待摊费用?补上借无形资产 11万—7万,贷其他应付款,付款做借其他应付款 3万贷银行,之前少摊销,借管理费用,贷累计摊销

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您好,补上就可以少做补上,你之前是不是做无形资产还是长期待摊费用?补上借无形资产 11万—7万,贷其他应付款,付款做借其他应付款 3万贷银行,之前少摊销,借管理费用,贷累计摊销
2021-07-07
你好先做应付账款贷银行存款
2021-07-08
您好,确认合同金额,视同期初1月即按合同金额入账计提摊销
2021-07-12
你好,之前的不调整,现在借长期待摊费用3万贷银行存款3万,5月之前摊销了3个月,3年摊销的话还有33个月要摊销,(7+5)/33算出月摊销额,借销售费用-业务宣传费 ,贷长期待摊费用
2021-07-12
您好 这样账务处理正确的
2019-12-08
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