你好,这个是做什么用的?他个人消费的吗?
老师我用的速达财务软件,我最开始是5月建的账,因为是5月底招聘,6月下旬开张,所以固定资产入在了6月,当7月计提时,有的计提了,有的没计提,是为什么呢是,国定资产,入账日期一些入在了6.9号,一些入在了6.11号
老板拿了一堆餐饮的定额发票给我,有些写日期,有些没有写,现在是7月份,有日期的4月的5月的6月的都有,我要拿这些定额发票怎么做账啊?
老师头几个月没有申报兼职人员补助和提成补助,但是有一些人员离职了,现在我补报以前的个税,那么我在任职受雇从业日期那,现在我要填写什么日期,是填2021年6月1日还是填5月1日,我们工资是本月工资下月发放
老师,23年度老板私人购买监控设备等固定资产,没有发票等凭据,当时没有入账,现在老板说要把这些固定资产入账,如果开票日期今年是5月份,我可以在今年5月份做补计提之前的折旧的账务处理吗?
老师好,5月的发票是不可以做到4月的账是吗?情况是我们这里是代账公司,有些客户延期拿回单发票过来,现在才做4月的账。
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
是的,他个人拿回来的。
你好,做福利费里面,你跟他说需要交个税。
是应付职工薪酬,福利费里面吗?
你好对的,是应付职工薪酬福利费。
这种定额餐饮发票,我不可以直接做进管理费用-业务招待费里面吗?
你好,招待客户的,可以这么做的。
那需要填写费用报销单吗?还是直接制作凭证呢?
个人垫付的吗?不是个人垫付的,不用报销单,直接拿着发票做账。