你好这个对方开比较好,你这个可以直接冲对方,对方也可以少交税,

老师您好!我是购买方,1.对方让我把夸季度已经抵扣了的发票退还回去,这个是不是不能退? 2.如果不能退我是不是开红字信息申请,然后把那个红字信息申请认证码发给对方就可以了,对方就能开负数发票,是吗? 3、我这做了会有什么麻烦吗
你好,会计。我想问下2020年12月份我家公司给对方开了4张销项票,对方公司也不知道什么原因,2021年2月份说要把发票退回来,让我再重新开,对方说已经退税了,我这边该开红字发票呗。
我们是购买方,因为商品退回,已认证的增值税专用发票要申请红字信息表给销售方开红票。这种情况下,购买方不需要把已抵扣的蓝字发票二三联退回给销售方吧?如果退回给他们,会对购买方有什么不好的影响吗?
您好,公司去年有一笔采购退货了,对方开的发票已退回,退款也已收到,但对方没开红字发票,请问需要让对方补开吗?如果不开会不会有什么问题?谢谢!
对方公司为销售方,我们公司是购买方,去年发生一笔交易,款已付,发票已收到,并算作费用计入利润报所得,发票是普票。今年跨年申请退款。如果将原发票给销售方,销售方将货款退回对公账户后,如何做账?普票需不需要在开票软件上做购买方红字发票?
老师,红字发票要怎么开呀?
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您好,老师,请问非居民个税,20000如何计算为含税工资呢?谢谢
老师好,我是一般纳税人,收到一张去哪网的代订酒店的专票 这可以认证吗
老师,您好,报税的账要写进销存账还是出入库存数量的账
老师您好,非独立核算的分公司,他有营业执照,那么这个员工个税怎么申报呢?
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老师,在国企财务共享中心实习了两个月,每天都在审核,基本每天都保持问问题的习惯,但是感觉好没意思,然后组长可能感觉我做了很久但是还是很多没学明白 ,我该怎么办,感觉快待不下去了,是校招进了提前实习的
你发票直接退?那你这个之前做成本和费用么,需要这个对应这个冲掉,你做账,原则有入账不能退回,对方开红字发票给你们一份,你做分录,做负数就可以,
成本后来收到退款时冲了,之前做成本时的凭证附了一张原来的发票的复印件,这样不行是吗?
这个你不能退回发票啊,这个你做账,做账是需要对方开红字发票给红字发票给你冲成本,要不咋知道你是退货啊,
去年的账,之前的会计已经做成这样了,现在如果要不来红字发票怎么办?
不来,这个对方有没有出退货 对方回签单,?有那这个做借库存商品 负数 贷应付账款 负数,借主营业务成本,负数贷库存商品 负数,
是服务费,没有实体货物
借主营业务成本负数贷应付账款 负数,
嗯嗯,凭证里没有红字发票问题大吗?如果被查到会涉及税务问题吗?
这个有没有红字证明?没有少交税,一般不影响问题不大,主要是看你们税局稽查时候追究不